你好,之前有做無票收入申報(bào)嗎??
物業(yè)行業(yè)小規(guī)模納稅人,業(yè)主繳納從去年到現(xiàn)在的物業(yè)管理服務(wù)費(fèi),并要求開發(fā)票,業(yè)主未交費(fèi)部分我每月已按借:應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)處理,請問我現(xiàn)在如何賬務(wù)處理呢?
物業(yè)行業(yè)小規(guī)模納稅人,業(yè)主預(yù)存2022年物業(yè)費(fèi)共計(jì)4000元.并且開了普票,請問做賬的時候怎么處理?我們是季度申報(bào)增值稅
物業(yè)公司小規(guī)模納稅人,每個月的欠費(fèi)我做的借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入、貸應(yīng)交稅費(fèi)。有一戶業(yè)主欠費(fèi)2021.10.1到2022年9月份的,公司現(xiàn)在要對該戶免這期間的物業(yè)費(fèi),那我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢?
我們是一家物業(yè)公司小規(guī)模納稅人,收取的物業(yè)費(fèi)我是按月確認(rèn)收入,當(dāng)月應(yīng)交未交的做的應(yīng)收,那有些客戶要開票,有些客戶只要收據(jù)就行,那對于開票部分的客戶若繳納的一年物業(yè)費(fèi),是怎么做賬呢?
我們是一家物業(yè)公司,小規(guī)模納稅人,業(yè)主長期拖欠物業(yè)費(fèi),因?yàn)槟承┰颍F(xiàn)在公司要免掉該業(yè)主2021-2022的物業(yè)費(fèi),這些是應(yīng)收款,已經(jīng)確認(rèn)收入了,請問如何賬務(wù)處理呢?
企業(yè)所得稅匯繳時從業(yè)人數(shù)有小數(shù)點(diǎn)怎么算
老師,請問公司在廣交會賣給國外客人的幾把雨傘,客人要開發(fā)票,這種只需要開形式發(fā)票吧?我們賬務(wù)上按內(nèi)銷處理對嗎?
老師你好,我是鋼結(jié)構(gòu)制造,我需要核算成本,是根據(jù)入庫數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)還是根據(jù)付款數(shù)據(jù)核算。我們是進(jìn)多少用多少
老師,我這個貸方帶出憑證不對,該是應(yīng)付賬款呢,是怎么設(shè)置下還是?
老板出差請人吃飯幾千,算差旅費(fèi)還是業(yè)務(wù)招待費(fèi)?
老師您好,去年2024計(jì)提員工獎金的時候,做錯分錄了,借管理費(fèi)用-職工薪酬,寫錯成:管理費(fèi)用-福利費(fèi),我在2025年更正了,那我做匯算清繳的時候可以按管理費(fèi)用-職工薪酬填表嗎?
老師,我公司是小規(guī)模納稅人,如果沒有采購合同的情況下,印花稅時稅務(wù)局是按不含稅成本價作計(jì)稅依據(jù)嗎?銷售沒有合同的話,是按實(shí)際結(jié)算金額的含稅價還是不含稅價作計(jì)稅依據(jù),謝謝
老師這個行業(yè)的增值稅稅負(fù)率是多少呀
老師你好,我公司24年1月份購買一輛營運(yùn)二手車,因?yàn)槔习逡恢闭f沒發(fā)票未入賬,,現(xiàn)在應(yīng)該怎么操作。賬務(wù)怎么處理
請問老師為什么有的企業(yè)利潤表是本年累計(jì)和本期兩列,有的是本年累計(jì)和本月兩列呢?不是統(tǒng)一的嗎?
做的借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),去年已經(jīng)申報(bào)了
你好,那現(xiàn)在開具發(fā)票,就做之前收入的沖銷分錄,然后根據(jù)發(fā)票做收入分錄。 申報(bào)也是同樣處理?
是的,做的無票收入
跨年的可以做紅沖分錄嗎?
你好,是的,是可以的
去年是免稅,現(xiàn)在開的是1個點(diǎn)的征收率
是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎
因?yàn)槿ツ晷∫?guī)模是免稅,去年的分錄借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,就沒有應(yīng)交稅費(fèi),那現(xiàn)在紅沖了,新分錄寫借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)嗎??
你好,是的,是這樣的