對的也是免稅的,不交增值稅。
我開5個點的租賃發票 普票 小規模公司 一個季度 開的銷售發票是專票 需要交稅 租賃發票開普票 合計沒有超過30萬 5個點的租賃免稅嗎?
老師 小規模開經營租賃*場地租賃 的稅率普票是5%嗎 還有就是這個5%季度沒有超過30萬 需要繳納稅款不
小規模是季度專票和普票超過30萬不免稅還是普票超過30萬不免稅
老師,我是小規模公司,開了1%的發票,也開了經營租賃的5%的,都是普票,合計沒超30萬,這個5%的也是免稅的吧?
小規模納稅人開具普票5%租賃費,需要核5%的稅種嗎?,是不是也按季度不超過30萬免稅是嗎?,如果申報的話填在哪個位置呢?小規模
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
那填表的金額是填在(二)里面嗎,系統自動的嗎
然后下面顯示其他增值稅發票
小規模不需要填寫表2的。在主表直接填寫完咱因為小于30萬嘛,直接就不用交稅了。
那會系統會顯示在哪一欄
各地系統不一樣,他要帶出來數據你不用管他,要是沒帶出來,你就自己按照對應稅率填寫就行了。
不管是第幾攔,反正就是不用稅是吧,不管多少稅率,沒有超過普票30萬,就不需要繳納增值稅吧
對的,這樣是正確的,對的不超過30萬元就不交增值稅。