你好沒有合同的可以的
老師我公司是醫藥公司,印花稅計算=[主營業務收入(銷項不含稅金額)+進項發票不含稅金額]*0.7*0.0003請問老師這是按照什么計算印花稅?印花稅有的是按照合同,但這個我不明白是按什么計算的
如果合同簽的是價稅分離的,印花稅按不含稅的金額為基數計算,如果是按含稅價簽的,按含稅金額為基數計算印花稅,購進庫存商品有的是按含稅簽的,也有按不含稅簽的,算印花稅的話,我用本期購進庫存商品的總金額乘以印花稅的稅率,我可不可以不把這兩類分開來算
印花稅購進的商品和賣出商品的收入都要繳納印花稅嘛?按不含增值稅金額計算,還是按含增值稅金額計算
老師您好,我想問問計提印花稅 是不是按夠進加上銷售的金額?萬分之三繳納 是不是按不含稅的收入計算
繳納印花稅,購進的是按不含稅的入庫金額計算吧,銷售的是按不含稅的主營業務收入的金額計算嗎?
所得稅匯算清繳研發費用優惠表中48行怎么算
老師,您好!“項目物業租賃年收入”是43000元,都應該繳納什么稅?繳納的稅率是多少?
老師 已經離職的員工聯系不上 怎么做2024年的匯算清繳啊??
23年費用發票計入24年所得稅匯算需要調增嘛
企業從地下提取鹵水,曬制出原鹽直接賣,要交什么資源稅,怎么計算稅額
老師,銷售費用帳上是10萬,如果有3萬是沒有票的,是不是直接填表104000表的銷售費用7萬,還是填10萬,然后在納稅調整A105000表再填?
老師您好,個體戶35萬元利潤一年需要交多少稅?
微信有許多支出帳單咋不顯示
增值稅收入和企業所得稅收入相等嗎?視同銷售收入也交企業所得稅嗎?
稅務提醒有一張去年的專票異常,前期已抵扣需要在本期做進項稅轉出,怎么賬務處理
有合同是按如果合同金額嗎,沒單獨備注稅款的話,是要含稅交嗎
對的是的, ?如果合同只有一個含稅的價格也沒有稅率,那就按含稅的
那銷售沒合同就是不含稅的主營業務的金額交了吧
可以的 可以這么做的
印花稅是不是有六稅兩費的減半政策了,比如說1萬*0·0003=3元,我按1.5元計提在繳納了
是的,有按照減半之后再來計提就行,你交多少計提多少