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繳納印花稅,購進的是按不含稅的入庫金額計算吧,銷售的是按不含稅的主營業務收入的金額計算嗎?

2023-12-26 17:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-12-26 17:48

你好沒有合同的可以的

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快賬用戶5267 追問 2023-12-26 17:49

有合同是按如果合同金額嗎,沒單獨備注稅款的話,是要含稅交嗎

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齊紅老師 解答 2023-12-26 17:50

對的是的, ?如果合同只有一個含稅的價格也沒有稅率,那就按含稅的

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快賬用戶5267 追問 2023-12-26 17:52

那銷售沒合同就是不含稅的主營業務的金額交了吧

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齊紅老師 解答 2023-12-26 17:53

可以的 可以這么做的

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快賬用戶5267 追問 2023-12-26 18:03

印花稅是不是有六稅兩費的減半政策了,比如說1萬*0·0003=3元,我按1.5元計提在繳納了

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齊紅老師 解答 2023-12-26 18:06

是的,有按照減半之后再來計提就行,你交多少計提多少

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相關問題討論
你好沒有合同的可以的
2023-12-26
按不含增值稅金額計算
2023-10-10
你好 這個是要繳納印花稅的 是按照不含稅的金額計算的
2020-10-13
你好,購銷合同印花稅,是按購進含稅金額%2B銷售含稅金額填寫申報的?
2020-10-16
你的表述基本正確 銷售按照:主營業務收入%2B其他業務收入%2B固定資產清理等科目的貸方發生額 購入按照:原材料%2B庫存商品%2B周轉材料%2B工程物資%2B固定資產%2B無形資產%2B生產性生物資產%2B投資性房地產等借方發生額
2024-01-05
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