你好掛靠是違法的,你要想做就和單位員工一樣做做工資,然后發(fā)工資交社保。
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務(wù)器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿500萬購入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發(fā)票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷無法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對方來給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費,這個怎么做賬
收到錢的時候 借:現(xiàn)金 貸:什么?交社保的時候怎么做分錄做平呀?
這種情況是私下把錢轉(zhuǎn)來不在外上體現(xiàn)的。
在內(nèi)賬上怎么做呀?
就是借銀行存款。貸其他應(yīng)付款。 交上去的時候借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
老師 沒明白您說的,收到錢的時候 借:現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款-代繳社保費 繳納社保的時候呢? 怎么能把其他應(yīng)付款-代繳社保費做平?
上交的時候做收款,相反的分錄就平了。借其他應(yīng)付款貸銀行存款。