你好,你們是不想交稅嗎?
某企業為增值稅一般納稅人,設有一個基本生產車間,生產銷售M、N兩種產品。2017 年10月初,M在產品直接材料成本165萬元、直接人工及制造費用60萬元,N產品無在產品。2017 年10月份,該企業發生相關的經濟業務如下: (1)8日,采購生產M、N產品所需要的材料1 500千克,驗收合格后入庫。增值稅專用發票上注明的價款為80萬元,增值稅稅額為10.4萬元,全部款項以銀行承兌匯票結算,匯票的面值為92.8萬元,另支付銀行承兌手續費0.05萬元(不考慮手續費的增值稅進項稅額)。 (2)20日,發出材料共計85萬元,其中M、N產品共用耗用60萬元,車間一般耗用12萬元,出售積壓材料13萬元。生產M、N產品共同耗用的材料費用采用定額消耗量比例法進行分配,M產品材料定額消耗量6000千克,N產品定額消耗量4 000千克。 13 (3)31日,N產品全部未完工,M產品完工產品數量為800件、月末在產品數量為400件,在產品完 工程度為50%)生產M、N產品所耗材料均在生產開始時一次投入, 生產費用按約當產量比例法在完工產 品與期末在產品之間進行分配。不明白為啥這樣算的直接材料成本
老師,我 公司是銷售中央空調,2016年成立 一直沒有做內賬,從2021.1月份開始建賬,設置了現有數據的初始余額。有個問題,1月份收到張進項10萬的發票,這10萬進項票是2020年5月的發票,且款已付清,貨已收到過的了,現在發票開回(跟這個發票是幾月份的沒關系,主要問題就是這個發票回來后會認證,到時實際留抵的進項怎么和實際的相符合)發票還有400多萬沒有開回來 同樣款已付清,貨也已收到(外賬能把當期收到以前的發票當成當期的庫存并結轉成本,但是內賬要求實際的,這個不是當期的,所以不知道怎么做了??)
某工業企業增值稅一般納稅人2020年9月購銷業務情況如下: (1)購進生產原料批,已驗收入庫取得的防偽稅控系統開具的增值稅專用發景上注明的價、稅款分別為23萬元、2.99萬元。 江了(2) 購進鋼材20噸,未人庫,取得的防偽稅控系統開具的增值稅專用發票上注明價、稅款分別為8萬元、1.04萬元。 (3)直接向農民收購用于生產加工的農產品一批,這批農產品用于生產稅率為13%的商品進行銷售,經稅務機關批準的收購憑證上注明價款為42萬元,運費4萬元,取得增值稅專用發票。限公(4)銷售產品批,已發出并辦要銀行托收手續,但貨款尚未收到,向天開具的專用發票注明銷售額82萬元。 單5 (5)將本月外購20噸鋼材及庫存的同價鋼材20噸移送本企業修建產品倉庫工程使用,已抵扣進項稅額。 期初留抵進項稅額0.5萬元,以上防偽稅控系統開具的增值稅專用發票均在取得當月通過了稅務機關的認證。企業產品適用的增值稅稅率為13%。工滿景:來安由寶要求:根據上述資料,分析回答下列問題:數的武計果支貿簽后公甲千關江1.本期收購農產品可抵扣的進項稅額為()萬元。 )昌 A.0 B. 4.56 C.7.14 D.5.74月A 2.下列進項稅額中,不得從銷項稅額中抵扣的是(安旺 )。 A.將業務(1)中購進的原材料用于個人消費甘啪栗支縣云射9 B.業務(2)中購買農產品發生的運費的進項稅額 曲寶眼C.將本月購進的鋼材用于修建倉庫 D.將本月購進的鋼材用于生產產品 3.該企業本期銷項稅額為()萬元。效沃井背,限日牛背舞5未A( A. ( B.10.66, C.8.2 D. 6.84 4.本期應納增值稅額或者期末留抵進項稅額為(琳)萬元。 A.13.44 B. 6.84 C.8.43 D.1.57
我想問下,假如我收到了進項發票是113萬元,然后當月做賬是不是借:材料/固定資產 100萬,進項稅13萬,應付賬款113萬,那么問題來了,我這個月的銷項不多,我不想抵扣這筆,這筆我不想勾選,那么做賬了就必須勾選嗎,還是說雖然記賬憑證上有進項稅額的,但是實際是不勾選也可以的,那問題又來了,不勾選,我又做賬了,我怎么從我的賬目上知道哪些是勾選了的,哪些是沒有勾選的,你們都做臺賬來解決,還是本身從別的方式就一眼能知道
問個問題假如開票226萬 商品數量1萬個 這個產品由a.b.c三種配件構成 然后a.b.c配件我收進項票各收了一萬個 但是根據稅負預警值算出需要113萬 但是abc材料各收進了一萬個的進項發票也達不到預警值所要的進項票金額但是a材料收進數量一萬個的進項票 b材料收進數量倆萬個進項票 c材料收進一萬個進項票才達到預警值所要的進項票 然后這些進項抵扣完了 下個月還是這樣那就會造成b材料外賬上的庫存越來越多無法消化怎么辦
老師請問一下,穩崗補貼怎么申請
老師,公司是2023年7月3日成立的,截止目前還沒有實繳,工商年報里認繳出資時間怎么填?
匯算清繳,企業產生的廣告宣傳費,沒有超過收入的15%,,需要填寫廣告費的表嗎
一筆收入,企業已于2024年開票并確認所得稅收入,繳納了企業所得稅。但由于訂單后期不能執行業務沒有履行,需要在25年紅沖掉這筆發票。那這筆紅字收入是放以前年度損益還是結轉本期損益呀
老師,我們異地開票,現在在電子稅務局進行所得稅的異地預交稅款,能用三方協議扣款嗎?還是最好用微信支付寶交款?還是用銀行卡交款。,
老師您好,個體戶季度多免稅,個體是不是在網上也可以開票
老師,商貿公司,確認收入用了增值稅待轉銷項稅額,但是所得稅收入又申報了,增值稅稅收入又沒申報,這樣可以嗎
核定征收經營所得稅是含稅還是不含稅的
老師,我們是科技有限公司。請問一下2023.11月購進專利,開進來是無形資產*專利技術轉讓費。 借無形資產 貸應付賬款。那需要做借管理費用 無形資產攤銷 貸累計攤銷的嘛?
老師,現金折扣是計入財務費用里的手續費對嗎?
我問的問題是這種狀況怎么辦
你好!實際按實際數量取得發票,你這有虛假交易的嫌疑!一般是過兩年報廢一次B材料,但是有查賬風險
報廢不是要進項稅額轉出嗎
你好!是的,需要進項稅轉出,你們有生產范圍嗎?