你好,可以的, 沒問題,12月底,先預提 ,借:管理費用,貸:其他應付款等。業務真實,匯算清繳前取得發票即可稅前扣除
23年的年終獎如何23年沒有計提,在24年發放,那么算23年的費用還是24年的費用,匯算清繳時所得稅有影響嗎?
老師,23年的發票,如果24年再開,還能算23年的成本或者費用嗎?
老師,23年的費用票24年還能用嗎?還能報銷嗎?
您好,24年開的發票,費用期間是23年的,能記到23年賬套里嗎
老師您好,23年的發票還能在24年進行報銷嗎?做賬入23年還是24年,如果做進23年怎么做?
報銷人和領款人同一個人,報銷人處已簽字,可以在領款人處寫同上這兩個字嗎
老師,你好,我想問一下,出納銀行日記賬可以用excel表格做嗎?
老師,這個應該選什么,我覺得4.5萬好像不對,應該1萬,8-9兩個月
老師好,獨資企業給法人發的工資扣個稅嗎
老師,勞務公司的,好幾個地方的加油票,有些跨省,是不是公司抬頭就可以報銷(差旅),好幾個項目的,是不是得按項目來呢
接代賬會計賬,如果賬實不符,需要調還是接著做
老師,我司叫我5月核算成本,然后我看系統入庫A訂單3000個,成品分兩次入庫,是2025年2月24日入庫2000個,2025年03月03日入庫800個,直到今天2025年4月29日還有200個未結單,但是生產日報表這樣寫2025/3/11成品做2000個并入庫,這明顯是做假報表了?還是說他把B訂單做好的,入庫到A訂單先
老師好,我是建筑內賬,我想問下一筆賬款,如何做會計分錄,李這個卡500轉入甲公司,甲公司代支付給供應商乙,怎么做會計分錄呢? 我做的是第一步:借:其他應收—甲公司 貸:銀行存款—李(這可不可以做成庫存現金呢) 第二步:借:應付賬款—乙 貸:銀行存款—甲公司 這樣是否正確?
老師,人員工資不管是計入成本還是費用,都不影響利潤啊,對稅務沒有什么影響啊,只是內部核算的問題,那計入勞務成本又不能成本倒掛然后一直不結轉與其那樣我一次計入費用不可以嗎
老師,假如我名下有兩套房子,賣掉一套后,過了一段時間又重新買一套,請問現在買房是按第三套房子繳稅還是按第二套房呢?
那發票開具的時候,需要備注是2023年的費用 或者成本嗎
你好,不 要的,這種情況 不要的,如果想標識一下,備注也是沒問題
老師,假設發票沒有開具(要24年才取得),錢已經在2023年給了,可以直接這樣嗎 借:庫存商品 貸:銀行存款 借:主營業務成本 貸:庫存商品
你說的這種也可以的。
好的,謝謝老師
有空給5星好評。謝謝!(在我的提問界面-結束提問并評價)。