你好可以的 以后沒有收到錢 第一個(gè)不要做
老師,之前公司做賬實(shí)收資本沒到賬了,就做了借:其他應(yīng)收款(法人和股東) 貸:實(shí)收資本,現(xiàn)在需要調(diào)整下,做的:借:實(shí)收資本 貸:其他應(yīng)付款,那其他應(yīng)收款需要做調(diào)整嗎。?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)公司股東往公司賬戶打款,是記借 :其他應(yīng)收款,貸銀行存款?還是借其他應(yīng)付款,貸銀行存款
公司換法人 股權(quán)也轉(zhuǎn)讓 之前有個(gè)實(shí)收資本200萬(wàn) 做了借銀行存款 貸實(shí)收資本 后來(lái)錢又轉(zhuǎn)出去了 做了借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 現(xiàn)在換了股東要怎么做
老師,股東的錢轉(zhuǎn)實(shí)收資本時(shí),分錄如下:借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-股東A 借:其他應(yīng)收款-股東A 貸:實(shí)收資本 對(duì)嗎?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)之前做了,借:其他應(yīng)收款,貸:實(shí)收資本。那么股東轉(zhuǎn)錢還款到公司賬戶我可以做:借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款 嗎,對(duì)嗎
這個(gè)分錄應(yīng)該怎么寫啊
員工工資薪金個(gè)稅申報(bào)應(yīng)該按實(shí)發(fā)工資還是應(yīng)發(fā)工資申報(bào)?
計(jì)提工資按實(shí)發(fā)工資還是按應(yīng)發(fā)工資?
供應(yīng)商打款給我們?cè)撛趺醋龇咒?/p>
請(qǐng)問(wèn)老師浩博電子繳納職工社保單位各個(gè)人的金額是怎么算出來(lái)的?謝謝
老師,企業(yè)借錢給別人時(shí),要怎么寫會(huì)計(jì)科目呢
出口退稅那里查的公司做塑料原料出口要查退稅率
物業(yè)公司,一個(gè)季度銷售額少于30萬(wàn),但是有不動(dòng)產(chǎn)租賃業(yè)務(wù)按5%開發(fā)票,需要交增值稅嗎?
老師,我這一筆要怎么寫會(huì)計(jì)分錄呀
沖減多計(jì)提的工資的分錄怎么寫
好的,這個(gè)分錄等于實(shí)收到投資款對(duì)吧,如果備注往來(lái)而不是投資款也可以沖減之前實(shí)收資本掛的往來(lái)科目吧
你好 備注啥了 不備注的可以 備注不對(duì)有影響
備注了往來(lái)款,做借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款
以后不要備注這個(gè)的
那么就是可以不備注,或者備注投資款?
你好對(duì)的 是這么做的