學員朋友您好,如是一般咨詢類,是不需要繳納印花稅,如果您實屬于技術服務合同,含有技術咨詢,這種可以歸類為技術合同繳納萬分之三印花稅。
企業咨詢服務公司,開的咨詢服務銷項票,用繳納印花稅么?印花稅的稅目是什么?
軟件服務協議需要繳納印花稅嗎?按照什么稅目稅率繳納
咨詢服務協議按什么類目繳納印花稅
咨詢服務協議按什么類目繳納印花稅
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匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
有沒有什么好的方法能區分借方和貸方啊
老師我們是廣告公司,如下圖廣告發布.節目制作要交文化建設費嗎
老師我們是廣告公司,如下圖開的銷售發票要交文化建設費嗎