您好,這個(gè)是可以的,正常扣除
#提問(wèn)#老師,有沒(méi)不用交個(gè)人所得稅或者企業(yè)所得稅的員工福利費(fèi),財(cái)稅2009年3號(hào)文,不是很理解,是說(shuō)的正常的工資薪金申報(bào)了個(gè)稅,其余補(bǔ)貼就可以稅前扣除嗎?還是福利與工資合并申報(bào)個(gè)稅后,可以稅前扣除?
老師,員工加班訂餐的餐費(fèi)都是沒(méi)有發(fā)票的,但是報(bào)銷這些加班餐費(fèi)又是對(duì)公支付,如果想這些費(fèi)用能稅前扣除,可以做進(jìn)工資表和工資一起申報(bào)個(gè)稅在稅前扣除,但是工資表里有一列是餐補(bǔ)每位員工都有的,報(bào)銷的餐費(fèi)怎樣在工資表體現(xiàn)才合適呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,公司不讓報(bào)銷餐費(fèi),員工出差是以伙食補(bǔ)助的形式支付給員工,做費(fèi)用報(bào)銷表,跟其他的發(fā)票一起支付的,那么這部分伙食補(bǔ)助能正常計(jì)入差旅費(fèi)嗎?還能稅前扣除嗎?
老師 員工勞動(dòng)仲裁后補(bǔ)的加班費(fèi)我作管理費(fèi)用-其他,這個(gè)是可以正常稅前扣除的吧
老師你好,員工出差補(bǔ)助沒(méi)有發(fā)票,是不是可以正常入管理費(fèi)用,這次費(fèi)用可以稅前扣除嗎?如果不能我該怎么做調(diào)整?
老師,查賬征收個(gè)體戶稅局會(huì)查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務(wù)、幫廚服務(wù)、保潔服務(wù)、清理化糞池服務(wù),乙方給開(kāi)發(fā)票時(shí),這四項(xiàng)分別開(kāi),另外企業(yè)管理服務(wù)費(fèi)單開(kāi),請(qǐng)問(wèn)專票這幾項(xiàng)哪個(gè)可以抵扣呢
@董孝彬接上一次問(wèn)的問(wèn)題
老師,好。股東用專利投資,交印花稅嗎?
老師對(duì)于上月工資少計(jì)提,當(dāng)月補(bǔ)計(jì)提,計(jì)入當(dāng)月產(chǎn)品成本的分錄不太懂 少計(jì)提補(bǔ)借生產(chǎn)成本,貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放借應(yīng)付職工薪酬 當(dāng)月計(jì)提工資結(jié)轉(zhuǎn)人工,借生產(chǎn)成本,貸應(yīng)付職工薪酬(當(dāng)月數(shù)) 成品入庫(kù),借庫(kù)存商品,貸生產(chǎn)成本(當(dāng)月計(jì)提工資+上月補(bǔ)計(jì)提數(shù))???? 分錄這樣對(duì)?
老師您好 a 教材上說(shuō)的不能重新計(jì)入 第二張圖 li這里為什么又可以重新計(jì)入其他綜合收益?
2023年被稅務(wù)查整年少報(bào)收入200多萬(wàn),增值稅申報(bào)表改了,會(huì)算清繳申報(bào)表也改了,財(cái)務(wù)報(bào)表跟季度申報(bào)表要改嗎
上月計(jì)提工資跟今個(gè)月實(shí)際發(fā)放有差異,怎樣做賬最簡(jiǎn)便
董老師好~咨詢有問(wèn)題咨詢您下~
現(xiàn)金流量表籌資活動(dòng)流入可能為負(fù)數(shù)嗎
作為管理費(fèi)用還是營(yíng)業(yè)外支出哪個(gè)合適呀
這個(gè)的話,最好是管理費(fèi)用的