不好意思,我剛才給你回復了,我們接了問題不好退回,你再重新提供一個吧
請問,材料按不含稅價暫估入庫,生產是按這個價領料,結轉生產成本,銷售時按當時結轉的成本結轉銷售成本,但由于資金問題,銷售時賣一單,要按當時暫估入庫時金額加上從材料入庫至銷售當日的利息供應商開具發票給我,以致利息未進入材料領用時的生產成本,老師這利息產生的成本如何處理?
會計小白提問:請問老師,我司是商貿批發,月末的庫存商品的成本結轉是按照當月實際發給客戶的產品數量核算進價成本還是按照當月收到的廠家開的發票額來結轉成本? 我司是這樣:比如本月實際發給客戶(銷售)是10000件產品,但是有的客戶當月不需要發票就不給開了,實際開票只開了1000件。我要根據當月銷售額來申請廠家的進項發票,我要怎么辦呢?
老師,商貿公司,比如只賣一款酒,不含稅銷貨150萬,不含稅進貨100萬,客戶招待費10萬(供應商報銷,下次貨物開票按業務招待費的金額做返利折扣),然后下次進貨供應商開票按返利折扣10萬元。本次賬面上毛利率是(150萬-100萬)/150萬=33.33%,下次如果也是這么銷售和進貨,賬面毛利率是(150萬-90萬)/150萬=40%對吧?本質上,給股東的表格,銷售毛利率是按不減去返利后的毛利率,也就是當成沒有招待費沒有返利,對吧?不知道這樣理解正確與否。
老師,公司賣電池,公司之前沒有財務帳,剛剛接手, 簡單講述一下情況,購進按零售價打款才發貨(300萬/月),期間會給單品預估單價,公司跟據預估單價加價售出,返利不定期返回(100萬/月),與廠家溝通多次,說無法做到每月確定成本價 例: 1、6月份以零售價支付貨款300萬,月底我們知道大概返款109萬,如何寫分錄,(后面7、8月份同樣如此) 2、到9月份廠家才能確定成本價100萬,實際返款100萬,并退款,如何做分錄 老師,請問像這種情況我們用那個方法算成本合適,月未計提營業成本?請指教,幫忙寫下帶金額的分錄
請問老師,一般納稅人商貿公司,23年12月進貨價格是1000元(廠家已開具進貨發我票給我司),但廠家承諾24年1月給返利300元,如果此商品在23年12月按700元已銷售,我司結轉成本是按發票上的進貨價1000元結轉,還是按700元結轉(扣除明年到帳的300元返利)?
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?