你好就用10萬(wàn)乘以稅率然后再乘以50%因?yàn)闇p半征收。
個(gè)體工商戶盈利10萬(wàn)大概交多少錢的所得稅?稅率怎么計(jì)算?
老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體工商利潤(rùn)50萬(wàn)需要繳納多少個(gè)稅
個(gè)體工商戶利潤(rùn)多少可以不交稅?怎么算的?
老師,個(gè)體工商戶在什么情況下要交個(gè)稅,一個(gè)季度開票10萬(wàn)元,交多少個(gè)稅
老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體工商戶年度利潤(rùn)90萬(wàn),及年度利潤(rùn)120萬(wàn),分別應(yīng)交多少個(gè)人所得稅,謝謝!
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說(shuō)申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購(gòu)買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個(gè)付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個(gè)都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動(dòng)生成的?如果是系統(tǒng)自動(dòng)生成的,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會(huì)計(jì)計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對(duì)電子發(fā)票格式要求
老師,個(gè)體工商戶的稅率是多少呢?
個(gè)體戶是5%~35%的稅率。你好
個(gè)體戶是5%~35%的稅率。你好
100000*0.2-10500=9500 (100000*0.2-10500)*0.5=4750 9500-4750=4750 老師是這樣算嗎?交這么高的稅???
你好對(duì)的是這樣計(jì)算的,這個(gè)是全年累計(jì)的。今年累計(jì)利潤(rùn)計(jì)算的你要是前面要是交過(guò)的還可以扣出去的。