你好,這個不是是高新有研發他照樣也可以假期扣除。
老師。我想問哈,我們是生產型企業,有研發費用,可以加計扣除不?還是只有申請到了高新企業才能享受加計扣除?如果有研發費用,是不是要做研發費用臺賬,是高新企業要做研發費用臺賬。還是一般的企業也要做研發費用臺賬?
老師請問一下,什么樣的企業可以享受研發費用 需要企業有什么資質加計扣除我們是中關村高新企業 這種能不能研發費用加計扣除啊不是國高新
老師:我們公司是高新企業,購買材料,支付軟件,以及其他費用,支出很大。但是一直沒有開發票,這樣可以享受加計扣除嗎?還有加計扣除有什么政策要求
老師,公司是研發型企業,要做高企申報,請問下老師,我們購進的是原材料,公司銷售出去的為產品,含我們研發軟件在內,這種情況,原材料必須先進庫存商品嗎?還是可以銷售產品時直接結轉材料到主營業務成本?請老師幫忙解答下
老師,我們軟件研發企業,現在是高新企業,到24年到期,我們的訴求是可以用研發加計扣除,其他沒什么了,想問下老師們,像我們這種情況有必要再高企復審嗎
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
這個就看你老板自己。
老板也不懂,想咨詢下專業的老師們,您說現在不是高企也可以用研發加計扣除是嗎,有什么必須滿足的條件嗎
加計扣除的一般條件 1.企業必須已經正式注冊,并取得正式的稅務登記證明。 2.企業必須符合國家工業研發管理部門規定的軟件開發企業和非軟件開發企業。 3.企業必須取得研發費用加計扣除許可證。 4.研發費用僅限于研發活動以及研發活動的當年費用,不得超出5000萬元。 5.企業必須能夠提供新型產品或技術的研發成果,滿足規定的技術要求。
老師,第3點什么意思,什么許可證呢,還有第5點,產生軟著或者發明專利就行了是嗎
有許可證書的意思 第五有研發成果 就是研發出東西或者無形資產