做了收入嗎?沒有做的話,第二個和第三個不要做。
摘要:已發出貨 未收到錢 借發出商品3000 貸庫存商品3000 摘要:收到錢了 借庫存商品3000 貸發出商品3000 借應收賬款3200 貸主營業務收入3000 銷項稅額200 借主營業務成本3000 貸庫存商品3000 借銀行存款3200 貸應收賬款3200 這樣就行了是吧?老師
摘要:已發出貨 未收到錢 借發出商品3000 貸庫存商品3000 摘要:收到錢了 借庫存商品3000 貸發出商品3000 沖減后開始做應收賬款 主營業務收入成本銀行存款這些 借應收賬款3200 貸主營業務收入3000 銷項稅額200 借主營業務成本3000 貸庫存商品3000 借銀行存款3200 貸應收賬款3200 這樣就行了是吧?老師
老師,發貨時:借 發出商品,貸 庫存商品。 后面收到貨款:借 銀行存款,貸 主營業務收入(無票收入)。同時也要結轉成本吧。 結轉成本的時候是:借 主營業務成本,貸 發出商品 。是這樣做嗎
電商店鋪發出了訂單,計算成本 借:發出商品 500 貸:庫存商品 500 借:主營業務成本 500 貸:發出商品 500 發生了退貨退款,商品退回: 借:主營業務成本 -500 貸:庫存商品 —500 ~……… 老師,以上的做賬正確么?
老師,產成品銷售發貨未開票,分錄:借發出商品 貸庫存商品。 請問發出結轉成本時是不是 借主營業務成本 貸發出商品
老師資產負債表本期都是0,是不是把上期期末數填到本期期初里
一般納稅人采購取得普通發票不能抵扣進項稅直接去成本? 那普票既然不能抵扣進項稅 對應投分送個人消費集體福利是不是就不用視同銷售了?采購取得普票銷售的時候可以開普票也可以開專票?
老師,您好!我想問下運維項目技術服務我開給甲方6個點稅率,我實際發生的運維勞務1個點或3個點專票可以抵扣不嗎
現實中 發票都是 到稅務系統 里面 是否需要找到對應的發票 ? 有流水和回單 沒有對應發票 該如何做賬啊?,有發票 沒有對應流水和回單 又該如何操作啊
銷售員工資高個稅交的多 有沒有什么節稅的方案
把每個月的進項稅額做在待認證進項稅額的科目,這個月底是什么結轉的?按照當月抵扣認證的進項票金額來轉嗎?
老師,我去年單位購買的月餅,對方開的專票,進項我按開票金額全入了,有部分送員工,我進項要轉出,會計分錄怎么做
老師你好、請問別人拿我們公司資質投標、現在中標了、投標保證金要從我們公司付出去、她把這個投標保證金打到我們公賬上、我們在從公司賬戶付出去、請問這樣有風險嗎
老師,我想問問應該職工薪酬,本年增加,本年減少,年末余額,都代表什么意思呢
老師,審計報告不備案就不合規嗎
做了收入,沒做收入,就直接不用做賬吧,相當于沒發生這筆交易
做了收入還有紅沖你的收入。
好的,明白了老師,紅沖收入,開銷項負數發票。
你好是的,是這么做的