同學您好,您這邊當然是取得景區給您的發票最好,要不然,您做賬的時候,如何證明自己的成本了
老師,我們公司新增一個業務(正常是我們賣給客戶,客戶賣給終端客戶),比如說我找供應商買流量,然后放我們公司的App平臺去賣給終端客戶,終端客戶在app付款以后,怎么實現直接開票那種,去稅務師申請電子發票嗎?那是不是供應商給我們給什么,我們就給客戶開什么。但是收到的錢,我們還要返部分給客戶(因為是客戶賣給終端客戶的)那到時客戶給我們開票?(但是這樣的話,客戶也沒進項的,怎么開票?)
老師,我公司承包了一片旅游景點區,然后旅游景點里面有所有商戶取得的收入都是統一進國家收款碼賬戶的,然后結賬的時候政府讓我公司開發票,發票金額是這個景點國家收款碼全部收入金額,政府再打錢給我們,現在的情況是雖然這筆款政府打到我們賬戶,但我公司又要轉給景點的各個商戶里面(商戶大多數是個人開的那種),我公司實際根本就沒有得這些錢,只得其中一部分,請問一下我公司這個增值稅和企業所得稅該怎么辦呀
我們這邊是一個供應鏈公司,也就是一個服務商,我們在國外進回來的貨賣給國內客戶,所有的費用都是國內客戶承擔, 費用又國內客戶轉給我們,我們委托報關公司報關和把款付到國外去,后面就是開票流程了,我們收到國內客戶多少錢就開多少票出去,我們付出去的這部分有海關增值稅抵扣,這樣銷售額就不用交稅了,相當于我們平進平出,這樣海關會不會查我們 ,都沒有賺錢的嗎?
請教:我們是旅游公司,運營旅游景區也包括了旅游服務等。問題1、我們景區有一部分是農民的耕地,定期還在發放補助款,像這樣的要交耕地稅嗎?是不是要和專管員溝通并丈量土地之類的?問題2、其他部分是國家立項的公園,早就修建完畢了,現在交給我們管理運營的,剛剛起步,那像這個情況又該如何確定稅種呢?問題3、我們把景區內運營項目通過協議包出去,協議中約定不收取租金及管理費用,最終以收入百分比留取收入后返還經營戶,這種情況我們是不是也要繳納印花稅,能差額征收嗎?問題4景區內銷售的文創產品紀念品是不是要按照買賣合同繳納印花稅呢?
老師,旅游公司那種,我們代替客戶收取的門票5000元最終是要付給景區內的,報增值稅時就要扣除這部分5000元收入,我想問的是,我們這錢支付出去后,景區怎么給我們開票,還是不用開票,我們當時就做其他應付款嗎?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
境內企業五星紅旗船舶,從事國際運輸服務,航次是國內裝貨到國外卸貨,或者國外裝貨到國內卸貨,船員工資和船員管理費以美金支付給境外香港的勞務公司(船員都為中國籍)需要幫他們公司代扣代繳嗎?需要代扣代繳哪些稅,船員的個稅需要代扣代繳嗎 現在支付,2月 3月勞務費 2月 3月 船員都在船上,船在寧波靠港,4月在寧波裝貨船舶才開出去馬來西亞,這種勞務費是否需要代扣代繳
24年第四季度的財務報表有變動,匯算清繳的時候需要去更正申報第四季度報表嗎?如果更正了,需要補稅的話,需要交滯納金嗎
老師調表不調賬,調財務報表嗎
個體工商戶,核定征收的一個月不超3萬,超了會收多少稅
做成本票嗎?
是的同學,您這邊作為成本的扣除依據
5000元算成本啊!不是代收的嗎?還轉交給景區啊?
你們報稅課講的5000收進5000支出,都沒收入,所以報稅時要扣除這部分收入,那怎么又算成本呢?
同學您好,您給客戶開票的時候,是按照全額開票的,也就是您自己的收入是按照全額確認收入的,申報增值稅的時候,可以選擇差額增收,但是在所得稅上,您需要有證明自己成本的證據,這個證據可以是景區給您開的發票,也可以是景區給你出的什么證明,但是取得景區的發票,比取得景區的證明容易點
哦!主要涉及所得稅哈
我以為是景區發票是單獨開給客戶的
您要看具體的模式是什么,比如您收客戶1000元,包含所有的項目,您需要給景區支付900元,自己只收100元,看您給客戶如何開票,如果您給客戶只開100元的票,那900元就是其他應付款,也不需要景區給你什么東西, 如果您給客戶開的1000元,您在所得稅上就是要確認1000的收入的,所以相應的支付給景區900,作為您的成本,所以看您自己的額發票如何開
謝謝老師,你講的很仔細我明白了
給你發了個小心意
非常謝謝同學,祝您生活愉快