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老師,您好!結轉進項稅的時候,用了“進項稅額轉出”這個三級科目,而且現在已經跨年了請問現在要調整過來,應該怎么調整呢?

2023-12-20 16:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-20 16:01

這個不需要調整平的,正確申報增值稅就是

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快賬用戶1271 追問 2023-12-20 16:08

老師,這個憑證是一個錯誤的憑證吧,正常進賬稅額轉出在貸方的

老師,這個憑證是一個錯誤的憑證吧,正常進賬稅額轉出在貸方的
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齊紅老師 解答 2023-12-20 16:09

是的,方向整反了的哈。現在補做一筆反向的分錄。金額*2

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快賬用戶1271 追問 2023-12-20 16:10

如果本年的進項多于銷項是怎么做憑證呢

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齊紅老師 解答 2023-12-20 16:13

不需要做憑證的了。下年繼續抵扣

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快賬用戶1271 追問 2023-12-20 16:23

我發現我們會計是想認證抵扣進項,然后做成了那筆憑證,現在應該是要做相反的分錄調整回來吧

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齊紅老師 解答 2023-12-20 16:27

他的意思可能是已經轉出的進項。重新轉回

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快賬用戶1271 追問 2023-12-20 16:29

您可以報稅的數據,實際上這個金額是進項稅額,進賬是多于銷項的

您可以報稅的數據,實際上這個金額是進項稅額,進賬是多于銷項的
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齊紅老師 解答 2023-12-20 16:37

你要看他以前是否做過進項轉出,然后再轉回?

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快賬用戶1271 追問 2023-12-20 16:39

他就是按照字面意思理解,用了進項稅額轉出這個科目,然后導致所有的增值稅都不對,那我可以根據報稅數據去調整到正確的科目?

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齊紅老師 解答 2023-12-20 16:42

那就每個月都這么計算,跟申報表核對 月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅

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快賬用戶1271 追問 2023-12-20 16:45

我可以只按照這月申報的表去調整?我是想著銷項稅是稅盤自帶,抵扣也有明細,如果對上了,我就把之前的增值稅都原路沖回,然后按照正確的做進去 這樣可以嗎?

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齊紅老師 解答 2023-12-20 16:47

嗯嗯,調整為正確的就行

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這個不需要調整平的,正確申報增值稅就是
2023-12-20
沒明白,當時既然沒做進項,你現在做進項沒做重復怎么就多了呢?
2025-02-11
按下面這個去結轉,結轉之后沒有期末數進項稅額,銷項稅額,進項稅額轉出,沒有期末數
2020-12-18
你好這個總的進項稅額可以對上么,現在可以對上么,你結轉之后 ,你這個之前進項稅額少做,現在可以對上么,借進項稅額,貸以前年度損益調整10 借:以前年度損益調整10 貸:未分配利潤10
2021-07-21
您好,有余額是正常的,不需要調整
2024-03-05
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