你好;? 你們發票有嗎? ?發票是你們真實業務不; 這樣好判斷的?
老師好,我們是一般納稅人,在計提農產品進項稅的時候,用投入產出法計提進項稅可以抵扣一部分銷項,稅務的說我們用的方法不對,應該用成本法,如果用成本法的話計提的進項稅要比產出法的少,所以要把之前多計提的那部分進項稅額轉出來,這樣的分錄要怎么做呢?分幾筆做呢?轉出的這部分進項要沖減什么科目呢?
老師,你好,我的增值稅賬簿上金額和申報的不一致,這要怎么調整,不知道是之前哪一筆分錄錯了,查賬也查不出來,怎么調整呢
老師你好,我是一個一般納稅人公司,但是公司承接的項目全部是簡易計稅,公司剛成立的時候有一部分費用票進項留底了,我現在做進項稅額轉出是填寫增值稅附表二里的17列簡易計稅方法進項稅額轉出還是23b其他應做進項稅額轉出,填寫哪一列呢!
老師,您好!我們是一般納稅人,稅務申報系統里待抵扣進項稅額是10000,我們公司賬里面是11000,現在稅務通知將待抵扣轉出,差額1000怎么調整?現在查不出來是什么原因造成的有差額。
老師,我公司是一般納稅人,抵扣的一部分進行發票不合格,現在做了進項稅額轉出,怎么做賬務處理呢
員工仲裁,裁決要求支付員工部分工資和勞動合同經濟補償金,應該怎么記賬?不支付的工資與補償金記賬方式一樣嗎?
你好老師,有一個個體工商戶開了一張發票,沒有公戶,錢打到法人卡上嗎?
老師,個稅的專項附加扣除是需要員工自己輸入的嗎?是員工自己在公司電腦里輸入還是怎么弄
你好,請問電子稅務局開了發票,需要沖紅重開,怎么操作呢
員工仲裁,裁決要求支付員工部分工資和勞動合同經濟補償金,應該怎么記賬
老師,勞務成本結轉不掉,因為收入太少,再資產負債表存貨顯示,注銷的時候怎么辦
老師,那為了防止成本倒掛,不結轉成本,又隱瞞收入,比如這個人工勞務成本就一直在賬上掛著,是在資產負債表的存貨顯示,那注銷的時候這個存貨怎么辦,
老師您好!出差坐機場大巴25元到酒店,沒有車票要開發票名頭是開公司還是開出差員工的?
老師成本不能倒掛是按季度申報的時候不要倒掛就可以是吧,沒必要按月控制吧
老師,關稅通過稅金及附加核算嗎
有發票的,是真實業務,因為是之前那個會計做的賬,不知道是不是把專票弄成普票做了,所以現在就差幾十的稅額,現在也查不到到底是哪里的問題
你好;? 你看看是不是不允許抵扣的發票; 所以含稅記入成本費用了??
現在就是查不到呢,一般遇到這樣的差的稅額這種情況怎么處理呢
你好1;? ?一般是去查賬的; 查看申報表和 賬上數據的 ;要看什么原因的??
憑證找不到,交接過來的時候,這些都沒給,只有一些期初數據,現在從待抵扣的稅額轉出就發現差幾十,直接調賬的話怎么做呢
你好;? 如果這樣的話; 你的意思不想查了。 直接調整的 賬務處理是嗎 ? 你這個科目在什么方向; 具體掛的什么科目 ;我看看怎么處理? ?
原本是借未交增值稅,貸,待認證稅額,但是現在貸方無余額了
你好;? ?你現在是待認證件進項稅 這個科目? ?有貸方金額嗎? ? ; 你就說現在要清理那個科目 什么方向就行了。? ??
應該待認證進項里應該有余額才對,要調到未交增值稅里,但是現在沒有余額了,就是差的這個幾十塊,未交增值稅里就沒有這幾十了
你好;? ? 那你 就在未交增值稅? 貸方還是借方有余額了 ?? 你待認證進項稅是? 清理掉了嗎?
本來未交增值稅余額只有50,現在余額有100
這差額50該用哪個科目調整呢
你好;? ? ? 是貸方的余額不對還是借方余額不對;? 你要明確下;等下怕我做錯科目哈; 影響你的? ?
貸方余額不對
貸方不對; 你調整50 ; 做;一筆; 借應交稅費-未交增值稅貸 營業外收入 ;? ?這樣調整偶 你還有50的金額掛著次月繳納就平衡了。 你記得寫一個情況說明 老板簽字做附件哈??
好的,謝謝老師
不客氣的;? ?希望能幫到你 ; 周末愉快!