如果你們是線上審批的,就不需要增加手工簽字的,有審批好的OA流程即可。如果你們是線下提交的,建議寫一個報銷單,附上領導簽字,還有員工收款賬號。這樣出納付款和會計做賬也更清晰。
老師 請問一下 我有單獨設置管理費用車輛費用加油費 那員工出差開車加的油還有住宿發票一起拿來報銷 是可以一起計入差旅費嗎 還是放加油費
12月14日,采購部采購員吳易出差回來報銷差旅費,差旅費報銷單以及有關原始憑證已審核無誤,領導已簽字,共計費用558元。(預支500元)請問填制付款憑單上面的金額是寫500還是558?
老師好,公司報銷單類型有差旅費報銷單和其他日常費用報銷單,有個員工出差報銷差旅費,里面加了幾張平時外出辦事的交通費發票,按理說應該通過其他日常費用報銷單單獨提交一個審批流程,但他因為覺得麻煩就放在差旅費報銷單一起了,這樣可以嗎
差旅費的報銷。員工差旅費,是否有領導的審批郵件加相關發票即可報銷,還是必須再加一個差旅費報銷單(領導手工簽字)?
請問老師,單位領導出差(工作上的事情),開的是自己的車,回來報銷油費,請問可以放到差旅費,憑加油費發票,稅前扣除嗎?
金蝶erp,有報銷模塊嗎,怎么樣才能防止人家二次報銷
往來科目怎么做賬 1.要是不用一預到底 分開算怎么算? 2. 應收賬款-黃河公司 應付賬款-黃河公司 這兩個科目應收賬款應付賬款對沖嗎?
我想問,公司五月一之后變一般納稅人了,之前是小規模的,請問四月份訂貨的發票開普通發票 還是專用發票
公司是一般納稅人,對外銷售機器人,開票是13%的稅率么
老師,外賬我們收到一張發票是辦公用品付款的,但是做外賬的時候是不是出現金,借法人的款啊
可以先分配一部分利潤后再提盈余公積嗎
籌建期買了輔助的生產用油 先儲備著等投產使用呢,是計入原材料還是管理費用-開辦費
老師,政府有2人看監控不是正式職工,工資由整個鎮的企業一起出錢發工資,現在以我企業的名義和中間商簽協議,等于中間商帶我企業發工資,我企業轉賬給中間商,請問我企業有哪些需要注意或者需要交的稅?
老師有個七百的餐費,我不想計入業務招待還可以計入什么明細科目
你好 小型微利建筑企業,增值稅是多少
老師,我們沒有OA,只有郵件。所以郵件發領導,領導在郵件里審批掉,審批郵件加發票即可,不需要再弄一個差旅費報銷單了,對吧?
嗯嗯,是的,可以把老板審批的郵件打印出來。作為紙質報銷單據報銷的。只是郵件有時候重點沒有那么突出,員工收款賬號什么的不太完善,會計做賬的時候也要重新核算交通費,住宿費,出差補貼分別是多少。就看企業具體情況,實際這個郵件已經起到了OA的作用了,不是一定需要紙質單據的
好的,謝謝老師。那還有個問題,如果是領導本人報銷,報銷流程可以是:財務出面發郵件給領導,告知領導您有多少費用申請報銷,請批復,然后領導郵件批復,根據批復郵件和發票報銷給領導。這樣流程可以嘛?還是這種情況手工差旅費報銷單找他本人填寫,本人簽字,更合適啊?
不建議財務代辦。誰要報銷,誰發郵件,自己領導審批真實性,老板審批可以給錢,財務審批發票流程沒問題。 因為財務代辦第一不是自己去出差的,到底是什么情況自己是不清楚的,如果報銷了,領導來問,什么都不知道。但是我們發郵件,就相當于給這個報銷背書了,我們已經確認過費用真實性。而實際上費用真實性是最難確認的。 做財務一定要謹慎,這樣容易被坑。
哦,明白了!那財務自己代墊的費用,是可以自己發郵件找領導審批的吧?
另外,如果財務不能代發,那領導自己的報銷,還如何報銷呢?讓他自己手工填寫報銷單,然后自己簽字?還是讓他自己發郵件告知財務,有多少費用需要報銷,然后直接根據這個告知郵件報銷?
對呢,自己要報銷的費用就自己申請即可。 要是對老師回答滿意,記得幫老師點星星喲,感謝
老師,法人老板自己的報銷,到底該如何報銷呢?老板自己手工填寫報銷單,然后自己簽字?還是財務可以代填寫報銷單,老板簽字?還是讓他自己發郵件告知財務,有多少費用需要報銷,然后財務直接根據這個告知郵件報銷?
老板的,他有助理就讓助理寫,沒有的,可以自己寫,也可以你們幫忙寫,寫完讓他簽個字
哦,那老板的報銷款,能是財務發郵件給他,他郵件確認,然后直接報銷嘛?還是也不建議啊?如果不建議的話,前面幾個月已經是這樣了,是否補一張他手工簽字的報銷單為佳啊?
老板的,能他自己弄就自己弄,財務幫忙弄下也沒辦法。就是要確認好,老板簽字,要不然時間長了老板總覺得錢報銷少了,財務就說不清。不建議,但是有時候又沒辦法
好的,非常感謝
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