你好,這個賣的固定資產清理得交增值稅的
我購入固定資產,借固定資產20萬貸,銀行存款20萬,賣掉固定資產是借固定資產清理5萬,累計折舊15萬,貸固定資產20萬,賣掉以后是借銀行存款3.39萬,帶固定資產清理3萬應交稅費,應交增值稅-銷項稅0.39萬,借營業外支出貸固定資產清理兩萬,這里的稅會差異在哪兒啊
固定資產清理,原值3.3萬,已計提累計折舊1.77萬,剩1.35萬未計提包括殘值,賣1.3萬,分錄1.借現金1.3萬貸固定資產清理1.3,2步借固定資料清理1.3萬,借累計折舊1.77萬貸固定資產3萬,3步借營業外收入13000,貸固定資產清理1.3萬,這樣做對嗎?
借:固定資產清理108880累計折舊29720貸:固定資產138600借:銀行存款88000貸:固定資產清理88000借:營業外支出20880貸:固定資產清理20880這樣對嗎。
老師您好,固定資產清理時,賬面沒有殘值。 借:累計折舊 貸:固定資產 處置賣出: 借:銀行存款 貸:固定資產清理 最后借:固定資產清理 貸:營業外收入 這樣對嗎?
請問,固定資產原價50萬,折舊20萬,計提殘值2萬,現在賣得15萬,分錄 借 固定資產清理 30 累計折舊20 貸 固定資產50,借 銀行存款 15 貸 固定資產清理 15,借 營業外支出 15 貸 固定資產清理 15,對嗎
老師那這中情況究竟按啥分啊,按外賬分沒錢分啊股東分紅內賬按內賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產折舊了,內賬固定資產一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因為買了固定資產,折舊了,算的費用少啊
本單位小企業,23年有研發費用,然后匯算清繳的時候可以加計扣除。24年的時候沒有這個費用,但是匯算清繳的表默認灰色有勾選,然后這個表一定要填數字,全部0也不行,也不能提交申報。這是怎么回事。
股東分紅內賬按內賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產折舊了,內賬固定資產一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因為買了固定資產,折舊了,算的費用少啊
老師,股東按內賬利潤分紅還是按外賬利潤分紅,
8月8日,發放上月工資774941.30元,其中代扣個人應繳納的社會保險費38365.8元、住房公積金44508元;代扣個人所得稅9215.73元,銀行實付上月工資682851.77元。
非全日制是按照勞務報酬還是正常薪資報個人所得稅
老師就是第一年虧損了匯算清繳申報了第二年還沒申報匯算清繳那第三年可以彌補第一年虧損嗎
老師第三年可以彌補第一年的虧損嗎
老師就是填企業所得稅季報表我第一年第二年虧損今年盈利24萬直接彌補虧損唄在表上
某個體工商戶(小規模納稅人)從事汽車修理服務,2023年6月取科修理服務收入額(價稅合并定價)25.75萬元,銷售汽車零部件獲得收入3580元,均開普通發票,當月購入修理用配件5000元,取補普通發票,請計算其當月應納地值稅。
借 銀行存款 15 貸 固定資產清理 15 這一步加 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額嗎
對,把這個加上就沒問題了
稅費怎么算,稅率是多少了,公司需要開發票,賣的挖機
如果之前抵扣的話是13%的稅率
公司這臺挖機是向個人購買的,個人代開的普票
這個是可以按照3%減按2%征收的
就是 應交稅費-簡易征收 科目嗎
對,進入到這個科目就可以了
下個申報增值稅的時候,把這筆收入加上去交增值稅可以了嘛
對的,申報的時候加上就可以了
之前會計做賬,沒有交增值稅這步,我現在修改,是要沖銷之前的全部分錄,再寫正確的嗎
對,沒錯,是這么做賬的
下個月申報是填這紅框這2行嗎
對,沒錯,就是填寫在這里面
算下來,固定資產余額在借方,分錄 借固定資產清理 貸 營業外收入嗎
對的,那他們就是沒做這么做的