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老師您好,固定資產清理時,賬面沒有殘值。 借:累計折舊 貸:固定資產 處置賣出: 借:銀行存款 貸:固定資產清理 最后借:固定資產清理 貸:營業外收入 這樣對嗎?

2023-10-28 18:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-28 18:02

對,沒錯的,就是這么做的

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快賬用戶3591 追問 2023-10-28 18:04

老師好,另外我看別人做的還有應交稅費,我賣給別人沒開發票,需要做應交稅費嗎?賣的是酒店的舊電視茶幾等,如果做應交稅費稅率按多少算呢?是我要倒除一下價稅分離嗎?

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齊紅老師 解答 2023-10-28 18:05

你這個如果是收到錢的話是需要價稅分離的,是需要交稅的

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快賬用戶3591 追問 2023-10-28 18:06

做應交稅費稅率按多少算呢?

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齊紅老師 解答 2023-10-28 18:11

這個你們之前抵扣過進項稅額

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快賬用戶3591 追問 2023-10-28 18:14

是的抵扣過,那應該怎么做?稅率是?

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齊紅老師 解答 2023-10-28 18:30

你抵扣貨的話稅率就是13%的

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對,沒錯的,就是這么做的
2023-10-28
你好對的,第一個步驟,要加上應交稅費-應交增值稅,銷項稅額
2022-05-05
你好同學,應該是貸 固定資產處置收益1
2023-04-10
學員你好,具體問題是什么
2022-06-02
你好,一、將要處置的固定資產轉入清理分錄為 借:固定資產清理 累計折舊 貸:固定資產 二、發生清理費用時: 借:固定資產清理 貸:銀行存款、 三、處置的收入 借:銀行存款等相關科目 貸:固定資產清理 應交稅費 五、清理凈損益 1、如果是凈收益 借::固定資產清理 貸:資產處置損益 2、如果是凈損失 借::資產處置損益 貸:貸:固定資產清理
2021-04-07
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