學員你好,具體問題是什么
借:固定資產清理108880累計折舊29720貸:固定資產138600借:銀行存款88000貸:固定資產清理88000借:營業外支出20880貸:固定資產清理20880這樣對嗎。
請問,處置固定資產 ①借 固定資產清理 12 累計折舊 2 貸 固定資產 14 ②借銀行存款 13 貸 固定資產清理 13 ③ 借固定資產清理 1 貸 營業外收入-固定資產處置收益 1 是這樣做分錄嗎
老師你好,固定資產報廢清理,是借固定資產清理,累計折舊,貸固定資產。然后借營業外支出,貸固定資產清理嗎?
老師您好,固定資產清理時,賬面沒有殘值。 借:累計折舊 貸:固定資產 處置賣出: 借:銀行存款 貸:固定資產清理 最后借:固定資產清理 貸:營業外收入 這樣對嗎?
請問,固定資產原價50萬,折舊20萬,計提殘值2萬,現在賣得15萬,分錄 借 固定資產清理 30 累計折舊20 貸 固定資產50,借 銀行存款 15 貸 固定資產清理 15,借 營業外支出 15 貸 固定資產清理 15,對嗎
為什么要現做匯算清繳才能申報第一季度的企業所得稅預繳?
每季度結算一次利息為什么下一季度利息還會產生利息呢
老師就是我借管理費用-工資加個稅100貸應付職工薪酬100發放時我借應付職工薪酬100貸現金90其他應收款個人部分社保10這個匯算清繳是得扣除個人部分被調增
清稅時其他應付款金額較大怎么處理?
老師我計提工資是把個人部分社保放在管理費用工資里了現在發放是貸的其他應收那我匯算清繳把應付職工薪酬扣除掉個人部分被調增
公司投資合伙企業基金,獲得投資收益,所得稅匯算清繳填在哪,還需要填居民企業間股利分紅那個分表,填了又通不過
核算成本給其他部門開會,不用跟他們說我用什么核算方法吧,要求他們什么時候提供數據給我對嗎?
籌建期交的50萬房租,需要在營業期攤銷嘛
小規模納稅人,本季度開票50萬,那增值稅是按50萬繳納,還是(50-30=20)的20萬繳納
老師,請看一下怎么修改