需要的借管理費用貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬貸銀行存款,二級科目工會經費。
老師,請問每月交的稅費為什么要計提,不計提直接做交費的那個分錄可以嗎?做賬時那些需要計提的稅和工資等,是做計提好呢還是不計提?計提有什么作用?謝謝
老師,請問上個月計提稅金及附加的時候多計提了幾毛,本月計提的時候直接可以把多計提的數據減掉嗎?還是需要多計提的部分單獨做過負數分錄呢?
老師工會籌備金申報的時候網不好多扣了一遍這個分錄要怎么入賬,沒有計提就是單純的多扣了一次。能直接寫:借應付職工薪酬-工會籌備金 貸:銀行存款,等退回來做相同分錄紅字呢?這種比掛帳其他應收款是不是好點
請問老師,我公司工會籌備金的稅率2%,11月應發工資為1000元,該如何做帳?這個需要計提嗎?
請問老師,工會籌備金是每月都要計提嗎?計提分錄如何寫?
公司租廠房給別家公司分攤了水電費,收到的房租費直接做營業外收入還是其他收入
老師,我們是商貿公司銷售砂石料,利潤率多少合理呢?
老師,你們平時說的往來科目,都是什么科目
老師,飯店購買的生肉,對方開的增值稅普通發票是免稅的,請問我們飯店收到這樣的發票,是可以直接抵成本費用嗎?
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理