同學,你好 你是小規模,季度開具50萬,按照增值稅1%繳納 個稅是按照經營所得來繳納的
老師我們公司是從7月份開始運營才有工人,從7月份才開始申報個人所得稅的,7月份8月份沒有發工資我都做得是零申報,7月份的工資是9月份才發的,9月份我申報的是7月份的工資,10月份申報的是9月份的工資都沒有上過稅,因為有個累計額20000萬,我們工人工資差不多都是在5000左右,所以就沒有上過稅,10月份申報9月份個稅的時候,有幾個月工資在1萬左右的已經超過2萬了,所以上個月就開始上個稅了,我現在做10月份,11月份的工資表,個稅我要怎么計算,麻煩老師教教我
個體工商戶雙定戶,定的是每月不超過14.6萬。 去年開了三個月票,每月14.6萬,一共計43.8萬。 如果43.8萬x12.5%(減按12.5%)x20%=10950元 實際稅局扣款1095元,怎么回事,是不是開票金額不算應納稅所得額,還要按10%這個應稅所得率計算應納稅所得額。 下邊是真正問題:本月我需要開票100萬要交多少稅,開票180萬要交多少稅?
老師,您先看下我這個圖片,是我問上一個老師的,但是她還沒回答完,就結束了對話。麻煩您接著回答一下,謝謝!我們2022年第四季度的年報需要更正,所以,如果那2萬多的發票要不回來了,就相當于支付了8萬多的物業費,發票只有6萬多,少了2萬多的發票,去年11月和12月又多攤銷了兩個月稅額的部分,因為那6萬多的發票在今年一月份才開過來,開的還是專票。當時攤銷的時候以為會收到普票,就按照支付的8萬多分12個月的金額來攤銷的。如果要在2022年11月份或者12月份做調整的話,我該怎么調整賬務?
2月份給對方開具了一張電子普票,3萬多的,我們是小規模個體工商戶,一個季度不能開超30萬,剛檢查開超了一萬多,對方收到發票已經入賬,還有什么比較好的方法解決嗎?我們是核定征收的,是不是還需要繳納個人所得稅—經營所得?
老師,個體經驗所得稅是按年征收嗎?我有一家個體的從8月份開票到現在開了10萬左右的普票,還有7萬左右的票這個月能開出來嗎?還是等1月在開,這樣是不是可以少算銷售額,我們是做電商零食的,個人所得稅是按一年一年的算嗎?
申請注冊美國API證書支付的美元用代扣代繳稅嗎?
你好問下,定期定額個體戶要報印花稅嗎
老師,我們是內賬,房租一年2400元,這個我有沒有必要分攤到每個月呢,我現在是一次性做到費用里邊的,我們是批發零售行業,租的是倉庫帶辦公室一起的那種,我這個是做管理費用還是銷售費用好
老師好,什么是分賬系統
老師,勞務公司給用工單位開的是專用發票,但是成本是代發工資,這樣可以出成本嗎
年報中有利潤情況下是否享有民族地方部分優惠的三個選項,申報時怎么判斷是否享有呢?還是按默認的來?
公司處置了一個運輸設備(購進時有進項抵扣的),怎么開發票。項目,稅率怎么開?收到8000元,稅率怎么計算,怎么申報?
老師,公開招標,四個供應商,預算790萬,其他三家供應商報價差不多600多萬,有一家報價410萬,這家報價低的怎么才能證明合理性?
原來認繳時間都很長,比如一個公司認繳出資時間是2047年,現在新的公司法規定5年內要實繳到位,現在企業年檢,認繳時間是按章程的認繳時間2047年,還是填2030年
老師你好,我們是4S店,有一輛固定資產的車,我們把車貸款了,這輛車原值144000元,我們用這輛車貸款134820元,我們已還分期4494元,剩余130326元分期,折舊3008.34元 這輛固定資產的車銷售給客戶了,客戶沒給我們錢,只是把后期的130326的貸款還完就可以! 這個會計分錄怎么做賬務處理老師
同學,你好 稅率表可以參考 https://12366.chinatax.gov.cn/bzds/067/067-3-1.html
同學,你好 經營所得個稅是按照年度計算的,9月份開始開票的,我已經開了19萬的票了,這個月底還得開50萬的票,那就按照69萬算
個體戶工商戶,那就是開的不管開的普票還是專票,增值稅都是按1%計算,那附加稅呢,個人經營所得,意思是按開出發票金額來計算,那成本和費用呢,我總共收入進來69萬元,給對方也開出69萬的發票,就是按69萬計算經營所得嗎?還是有點糊涂
我把收的貨賣給對方,打進來69萬,我要給他開69萬票,那經營所得按69萬算嗎
老師人呢
同學,你好 附加稅是12%
同學,你好 如果開出去69萬,也收到對方的69萬發票,那你經營所得是69-69=0
小規模建筑勞務公司,公戶轉賬支付給個人(自然人或法人)10萬,怎么收回發票合理?支付給法人呢老師?但不是公戶
備注貨款,個人怎么代開發票老師?
小規模建筑勞務公司,公戶轉賬支付給個人(自然人或法人)10萬,怎么收回發票合理?支付給法人呢老師?但不是公戶 對于你們來說,你支付私戶,那就讓這個個人代開發票進來
備注貨款,個人怎么代開發票老師? 去稅務局代開發票,具體開貨物名字
需要哪些真實資料開票?
同學你好 憑借合同開票就行了
老師,差額征收的問題,是不按開始增值稅算,把所有費用都減去,然后收百分之五的增值稅?
同學,你好 差額征收的問題,你是問征稅怎么征收嗎? 差額征收是以取得的全部價款和價外費用,減去規定的扣除額,如代用工單位支付給勞務派遣員工的工資、福利、社會保險及住房公積金等,按照計算余額為銷售額征稅的方法。