你好同學(xué),開具的信息確認(rèn)單不需要對(duì)方確認(rèn)的。
你好老師,比如今年4月份我單位開的一張發(fā)票,7月份發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,不管對(duì)方認(rèn)不認(rèn)證,他都不需要退回來(lái),通過(guò)開具紅字信息表,開具負(fù)數(shù)發(fā)票,在開具正確發(fā)票就行了對(duì)嗎? 如果開具的是普票的話,處理方式一樣嗎?
我們是全電發(fā)票試點(diǎn)企業(yè),需要開具紅字專用發(fā)票給對(duì)方,現(xiàn)在我們提交了紅字信息確認(rèn)表,需要對(duì)方確認(rèn)一下這張紅字信息表,對(duì)方是用稅務(wù)ukey的,在什么地方確認(rèn)
老師數(shù)電發(fā)票作廢,紅字發(fā)票確認(rèn)信息錄入,增值稅用途狀態(tài)顯示已勾選未確認(rèn),那我要開具紅字發(fā)票就是需要對(duì)方確認(rèn)了我才可以開嗎
外貿(mào)企業(yè),2月份收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,發(fā)票已做退稅勾選確認(rèn),發(fā)票已認(rèn)證已稽核,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯(cuò)誤,稅退不了,對(duì)方要沖紅,重新開具,之前勾選確認(rèn)的發(fā)票,怎么撤銷勾選,怎么操作,我們還需要給銷售方,開具紅字信息表嗎?
老師進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)退稅認(rèn)證了,但是名稱與報(bào)關(guān)單不相符,現(xiàn)在需要退回重新開具,這樣購(gòu)買方出紅字信息表,銷售方開具紅字發(fā)票后,在按照正確名稱開具發(fā)票,收到的紅字發(fā)票與正確名稱發(fā)票我還需要認(rèn)證處理嗎?之前認(rèn)證的需要轉(zhuǎn)出嗎?
我24年分期付款進(jìn)的貨然后分錄是借:預(yù)付 貸:銀行,然后我25年1月入庫(kù)的分錄是借:庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi),貸:預(yù)付賬款,然后也是1月賣出去的,那我要怎么改分錄才能成本和收入匹配?。磕苤v一個(gè)具體分錄怎么改嗎?
一般納稅人已經(jīng)開有3%的專用勞務(wù)票出去,采購(gòu)貨物開回3%的專票,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)可以抵扣我開出去的發(fā)票的稅款嗎
老師我整理思路的對(duì)不對(duì)
我24年進(jìn)貨然后25年賣出去那我現(xiàn)在這個(gè)企業(yè)所得稅填報(bào)就有半年累計(jì)利潤(rùn)但是半年累計(jì)成本就是0了那不就我賣出去但是減不了我進(jìn)貨的成本那我還要多交稅那這咋整啊
請(qǐng)教一下,非常感謝!答案 A 相關(guān)稅費(fèi),比如房產(chǎn)稅,不是計(jì)入稅金及附加計(jì)入費(fèi)用的嗎,比如增值稅,不是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi),不計(jì)入成本的嗎,為什么要計(jì)入投資性房地產(chǎn)的成本。計(jì)入成本了,還要計(jì)入稅金及附加嗎? D 答案,公允價(jià)值和原賬面價(jià)值的貸方差額是什么意思?尤其具體是指哪個(gè)科目的貸方差額?借方差額,又具體指哪個(gè)科目的借方差額?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下匯算清繳要交好多企業(yè)所得稅,有什么辦法可以減少利潤(rùn)啊?
請(qǐng)教一下,非常感謝! 答案A相關(guān)稅費(fèi),比如房產(chǎn)稅,不是計(jì)入稅金及附加計(jì)入費(fèi)用的嗎,為什么要計(jì)入投資性房地產(chǎn)的成本。計(jì)入成本了,還要計(jì)入稅金及附加嗎? D答案,公允價(jià)值和原賬面價(jià)值的貸方差額是什么意思? 尤其具體是指哪個(gè)科目的貸方差額? 借方差額,又具體指哪個(gè)科目的借方差額?
老師,第一季度突然變不是小型微利企業(yè)了,這個(gè)怎么處理,能變回小型微利企業(yè)嗎
老師,民間非營(yíng)利組織企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)符合條件的非營(yíng)利組織的收入免征企業(yè)所得稅這欄是填寫收入還是填寫成本或利潤(rùn)總額?
一年結(jié)轉(zhuǎn)一次損益可以嗎?就是1月開始記賬,到12月底再結(jié)轉(zhuǎn)損益。
那就是我自己填寫信息確認(rèn)單,開具紅字發(fā)票就可以了哈
對(duì)方應(yīng)該可以在電子稅務(wù)局能自動(dòng)收到我開具的信息單把
你好同學(xué),您自己填寫信息確認(rèn)單,開具紅字發(fā)票就可以了;對(duì)方不能自動(dòng)收到您開具的信息單。
但是如果是專票,需要對(duì)方確認(rèn)吧,因?yàn)樯婕暗焦催x認(rèn)證的事情
你好同學(xué),是的,如果購(gòu)買方取得專用發(fā)票已認(rèn)證抵扣的,購(gòu)買方可在增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后,與《信息表》一并作為記賬憑證。
小規(guī)模開的普票就不需要 對(duì)方確認(rèn)哈
愛思考的同學(xué),是這樣的呢!