您好!既然是多交,那么本期就不用繳納,30欄填0才對哦
老師,請問上個月享受國家政策緩繳增值稅的,這個月報表該怎么填,如報表上第25欄【期初未繳稅額為1900】,第30欄【本期繳納上期應納稅額】數值為0,我該怎么填呢?謝謝
申報增值稅時,顯示主表本月期初未繳稅額(多繳為負數)應該等于上一稅款所屬期申報表第32欄期末未繳稅額(多繳為負數),但是本月期初未繳稅額這欄是灰色的,沒辦法填數怎么辦呀
老師,我報增值稅時,提示當前存在期初未繳稅額,核實第30欄本期繳納上期應納稅額如何填寫尼
增值稅申報表主表30欄本期繳納上期應納稅額等于25欄期初未繳稅額(多繳為負數)是這樣的嗎?
請教老師一個問題,增值稅申報表第25欄期初未繳增值稅(多繳為負數)與30欄本期繳納上期應納稅額,這兩個數據如何核對?是相等的嗎
股東分紅內賬按內賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產折舊了,內賬固定資產一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因為買了固定資產,折舊了,算的費用少啊
老師,股東按內賬利潤分紅還是按外賬利潤分紅,
8月8日,發放上月工資774941.30元,其中代扣個人應繳納的社會保險費38365.8元、住房公積金44508元;代扣個人所得稅9215.73元,銀行實付上月工資682851.77元。
非全日制是按照勞務報酬還是正常薪資報個人所得稅
老師就是第一年虧損了匯算清繳申報了第二年還沒申報匯算清繳那第三年可以彌補第一年虧損嗎
老師第三年可以彌補第一年的虧損嗎
老師就是填企業所得稅季報表我第一年第二年虧損今年盈利24萬直接彌補虧損唄在表上
某個體工商戶(小規模納稅人)從事汽車修理服務,2023年6月取科修理服務收入額(價稅合并定價)25.75萬元,銷售汽車零部件獲得收入3580元,均開普通發票,當月購入修理用配件5000元,取補普通發票,請計算其當月應納地值稅。
匯算清繳本年折舊大于累計折舊怎么填?
英倫機械制造有限公司生產的甲產品,需要經歷三道工序。2023年6月份,甲產品的相關資料如下:(1)月初無期初在產品,本月發生的生產費用為:材料費用560000元;燃料和動力費費用44000元;人工費用156000元;制造費用52000元。(2)甲產品在三道工序的投料比例為:第一工序50%;第二工序30%;第三工序20%。投料方式為:第一工序在生產開始時一次性投入,第二、第三工序在生產過程中均衡投料。(3)甲產品定額工時50小時,其中第一工序30小時,第二工序12小時,第三工序8小時。各工序的在產品在所在工序的完工程度均為50%。(4)本月完工甲產品800件。(5)月末在產品200件,其中第一工序100件,第二工序60件,第三工序40件。操作步驟:(1)開設“生產成本——基本生產成本——甲產品”的明細分類賬,并將本月發生的生產費用登記在該明細賬戶中。(2)計算月末在產品材料費用的約當產量,確認當月甲產品材料費用的約當總產量,并據以分配材料費用,計算出月末在產品和本月完工產品的原材料費用。(3)計算月末在產品其他費用的約當產量,確認當月甲產品其他費用的
老師,30欄我已改填0,但本期應補(退)稅額,第34列88337.61元,這個數為什么沒有減出來的??
您好!沒有減出來是什么意思呢?
25欄顯示為負數,是多交的,那么第34列應該是申報應交增值稅88337.61減去多交33925.78,問題是我把30欄改為0,34列還是顯示88337.61元
您好!系統是自動算的,如果沒有自動算,你把數字刪掉,重新進申報再看下
老師,我已把30欄改0,下面的應交增值稅還是沒變的,這樣是對了嗎?
30欄改0后,是30欄那個數加到32欄中
您好!能把主表截圖嗎?