同學(xué)你好 可以抵消的 用一個(gè)往來科目就可以
老師我們賬上其他應(yīng)付款—法人代墊這個(gè)科目有好幾十萬能轉(zhuǎn)成實(shí)收資本嗎
去年公司買了個(gè)100萬的房作為辦公室使用,戶主是法人,然后法人借款進(jìn)來然后轉(zhuǎn)出去買的,外賬那邊做的,法人借進(jìn)來的時(shí)候做的是借銀存,貸其他應(yīng)付款-法人,買房付款的時(shí)候做的是借其他應(yīng)付款-舊房主名,貸銀存,這個(gè)一直還掛著的,要處理么
老師我們賬上有個(gè)其他應(yīng)收款A(yù)100萬,這個(gè)100萬是法人買房從賬上轉(zhuǎn)出去的,然后其他應(yīng)付款法人有83萬,這兩個(gè)可以抵消么?
老師,去年老板買房的時(shí)候從公戶出了100萬,做的賬是借其他應(yīng)付款-小王100萬,貸銀行存款100萬,然后現(xiàn)在欠法人的就是貸方其他應(yīng)付款-法人83萬,這個(gè)100萬當(dāng)時(shí)就是給法人買房子用的,現(xiàn)在公司欠法人的這個(gè)83萬能不能跟其他應(yīng)付款王抵消掉,直接做分錄借其他應(yīng)付款-法人83,貸其他應(yīng)付款-小王83萬,這樣可以么?
老師,之前的賬有點(diǎn)亂,公司賬上其他應(yīng)收款-81萬元然后賬上還掛其他個(gè)人幾個(gè)人累計(jì)應(yīng)收款合計(jì)80萬元,那么我可以直接用其他應(yīng)收款這幾個(gè)人直接沖掉其他應(yīng)付款那-80萬元嗎?這個(gè)只是外賬而已實(shí)際沒有欠款了
老師好,總分公司之間借款期限稅務(wù)局有要求嗎,可以長期掛賬不還嗎
我們支出了一筆費(fèi)用,但是發(fā)票暫時(shí)沒有回來。會(huì)計(jì)做賬的時(shí)候借:應(yīng)收賬款 貸:銀行存款,等發(fā)票回來的時(shí)候借:費(fèi)用 貸:應(yīng)收賬款,這樣做賬有沒有問題?
老師請(qǐng)教一個(gè)問題,今天在會(huì)計(jì)聊天的時(shí)候,他們提到‘特殊性稅務(wù)處理’這個(gè)詞。想了解一下這個(gè)是什么,什么情況下要去做這個(gè),做這個(gè)對(duì)企業(yè)有什么影響。第一次聽說這個(gè)所以想了解一下。
老師 我想請(qǐng)教下企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)自主研發(fā)、合作研發(fā)、集中研發(fā)的金額(工廠沒有委托,只有自主)是等于利潤表上的研發(fā)費(fèi)用金額 還是等于加計(jì)扣除的金額
老師好,總分公司之間借款長期掛賬不還可以嗎
一般納稅人公司,我們采購貨物的商家4月份把開了專票給我們,但是合同還沒有弄好,這個(gè)專票我要怎么處理?賬務(wù)和稅務(wù)應(yīng)該怎么處理?對(duì)應(yīng)的收入合同和發(fā)票也還沒開出來
老師好,藥品有生蟲,去年做了庫存盤點(diǎn)報(bào)損,分錄借:待處理財(cái)產(chǎn)損益10萬,貸:庫存商品10萬,然后借:營業(yè)外支出10萬,貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益10萬,現(xiàn)在想恢復(fù),低價(jià)銷售怎么做分錄,是借:待處理財(cái)產(chǎn)損益-10萬,貸:庫存商品-10萬,然后借:以前年度損益調(diào)整-10萬,貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益-10萬嗎
財(cái)政行政罰款不可以稅前扣除么?
我們收了客戶的延保服務(wù)費(fèi),再把延保服務(wù)費(fèi)付給廠家。然后廠家再給我們返點(diǎn)。應(yīng)該怎么做賬?
老師,中級(jí)會(huì)計(jì)固定資產(chǎn)這節(jié),講到付款時(shí)間超過正常信用條件分期支付時(shí)會(huì)有未確認(rèn)的融資費(fèi)用,在攤銷未確認(rèn)融資費(fèi)用時(shí)有時(shí)候計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用有時(shí)候說會(huì)計(jì)入資本化,請(qǐng)問怎么區(qū)分計(jì)入這兩種的娜一種呢,如果計(jì)入資本化,能計(jì)入哪個(gè)科目呢麻煩老師解答下這兩個(gè)疑問
什么意思?就直接抵消么?
對(duì)的 借其他應(yīng)付款100萬 貸銀行存款
我現(xiàn)在是,借方其他應(yīng)付款A(yù)100萬,貸方其他應(yīng)付款法人83萬,這兩個(gè)要抵消,我直接相反的方向做賬么?
同學(xué)你好 ?你做的分錄不對(duì)
當(dāng)時(shí)買房的時(shí)候做的賬是借其他應(yīng)付款A(yù)100萬,貸銀行存款100萬,然后現(xiàn)在欠法人的就是貸方其他應(yīng)付款-法人83萬,這個(gè)100萬當(dāng)時(shí)就是給法人買房子用的,現(xiàn)在法人欠公司的這個(gè)83萬能不能跟100萬抵消?
可以抵消 但是你的分錄不對(duì)呀 你上面的分錄都不平 你要按83萬來做
我知道,只有83萬就抵消83萬,直接借其他應(yīng)付款法人83,貸其他應(yīng)付款A(yù)83萬,就寫這一個(gè)憑證就可以了么?不需要說明之類的么
還有公司借款出去6000,然后法人說從他借給公司的款項(xiàng)里扣就可以了,這個(gè)我也直接抵消就可以了么?
對(duì)的 這個(gè)不需要的 以后同一個(gè)單位或者個(gè)人只用一個(gè)往來科目 不要用兩個(gè)
老師我們是用的同一個(gè)科目呀 ,其他應(yīng)付款,但是不是同一個(gè)人啊,這個(gè)A是別人,法人是老板?您說我聽不懂
同學(xué)你好 A不是法人嗎
不是法人,這個(gè)是去年的,稅務(wù)局查到是不是要求補(bǔ)稅呀
這個(gè)一般沒事 可以抵的 借方其他應(yīng)收款A(yù)83萬,貸方其他應(yīng)付款法人83萬 這樣
借方其他應(yīng)付款法人83萬 貸方其他應(yīng)收款A(yù)83萬,
這樣的 上面分錄反了,最后的分錄對(duì)
兩個(gè)做的都是其他應(yīng)付款科目哦,可以直接抵么?稅局如果查到了是不是要我們補(bǔ)個(gè)稅
同學(xué)你好 借方其他應(yīng)付款法人83萬 貸方其他應(yīng)收款A(yù)83萬, 不是說一個(gè)其他應(yīng)收款一個(gè)其他應(yīng)付款嗎
當(dāng)時(shí)買房的時(shí)候做的賬是借其他應(yīng)付款A(yù)100萬,貸銀行存款100萬,然后現(xiàn)在欠法人的就是貸方其他應(yīng)付款-法人83萬,這個(gè)100萬當(dāng)時(shí)就是給法人買房子用的,現(xiàn)在法人欠公司的這個(gè)83萬能不能跟100萬抵消?
那你現(xiàn)在就是 借其他應(yīng)付款法人83 貸其他應(yīng)付款A(yù)83 這樣
是不是稅局查到就必須要交個(gè)稅?
同學(xué)你好 往來款不用交個(gè)稅