按工資的14%抵扣所得需要交個稅的 是的
(1)一般納稅人提供安全保護服務,可以選擇差額納稅,以取得的全部價款和價外費用,扣除代用工單位支付給外派員工的工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金后的余額為銷售額,按照簡易計稅方法依5%的征收率計算繳納增值稅.發票開具:①兩張發票,可以一張5%增值稅專用發票,一張增值稅普通發票。 ①兩張發票,可以一張5%增值稅專用發票,一張增值稅普通發票。這其中的一張增值稅普通發票,稅率是多少?5%?還是免稅? 如果是5%, 那就是銷售額的全款交5%的稅嗎?
43.(16.0分)中國公民張某為獨生子女,贍養年滿60周歲的父母,張某已婚,有一女正讀小學,在南寧市租房居住,夫妻約定,專項附加扣除都由張某扣除,其2022年度收入情況如下:(1)任職于A公司,雇傭單位每月支付工資、薪金15000元,個人每月繳納社保及住房公積金共1200元;(2)9月份出版一本書,取得稿酬8000元。(3)為B公司設計圖紙,取得設計費20000元。(4)10月份購買福利彩票中獎100000元,拿出20000元通過公益社會團體進行公益捐贈。根據以上資料和稅法相關規定,回答下列問題:(1)計算張某全年工資薪金所得預扣預繳的個人所得稅額(3分)(2)計算張某出版書籍應預繳的個人所得稅。(3分)(3)計算張某取得設計費應預繳的個人所得稅。(3分)(4)計算張某中獎應繳納的個人所得稅。(3分)(5)計算綜合所得年終匯算清繳后,應補或應退的稅額(4分)。
中國公民張某為獨生子女,贍養年滿60周歲的父母,張某已婚,有一女正讀小學,在南寧市租房居住,夫妻約定,專項附加扣除都由張某 扣除,其2022年度收入情況如下: (1)任職于A公司,雇傭單位每月支付工資、薪金15000元,個人每月繳納社保及住房公積金共1200元; (2)9月份出版一本書,取得稿酬8000元。 (3)為B公司設計圖紙,取得設計費20000元。 (4)10月份購買福利彩票中獎100000元,拿出20000元通過公益社會團體進行公益捐贈。 根據以上資料和稅法相關規定,回答下列問題: (1)計算張某全年工資薪金所得預扣預繳的個人所得稅額(3分) (2)計算張某出版書籍應預繳的個人所得稅。(3分) (3)計算張某取得設計費應預繳的個人所得稅。(3分) (4)計算張某中獎應繳納的個人所得稅。(3分) (5)計算綜合所得年終匯算清繳后,應補或應退的稅額(4分)。 2021531430 計算結果以元為單位.
1、居民個人張某與其妻子在某城市工作并居住。2021年與個人所得稅匯算清繳相關的收人及支出如下:(1)全年從單位領取扣除按規定比例繳納的社保費用和住房公積金后的工資共計120000元,單位已為其預扣預繳個人所得稅款1404元。(2)出版一部作品,取得出版方分兩次向其支付的稿酬20000元。(3)每月按首套住房貸款利率為其購于某縣城的自有房產償還房貸2000元(4)在居住城市無自有住房,與其妻子一起租房居住,每月支付房租3000元(其他相關資料:張某工作地城市為除直轄市、省會城市、計劃單列市及國務院確定其他城市之外的市轄區人口超過100萬的城市:以上專項附加扣除均由張某100%扣除。要求:根據上述資料,按照下列序號回答問題,如有計算需計算出合計數(1)從稅后所得最大化出發,回答張某應選擇享受的專項附加扣除并說明理由(2)計算出版方支付稿酬所得應預扣預繳的個人所得稅款。(3)計算張某可申請的個人所得稅退稅款
員工個人生病住院,取得發票,和拔牙齒的取得普票,可以匯算清繳全額扣除吧,職工福利費項目,需要填報銷單,還是會計做賬附憑證后面?
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
以前年度支付的款項沒有發票的沒有調增可以在今年調增嗎