你好,同學 這個業務模式可以的,但是最好是出一個三方說明比較好
老師,個體工商戶可以開加工費的專票嗎? 詳情是這樣,我們公司的產品拿給個體工商戶去加工,然后我們公司打錢給他,他給我們開票 他可以開專票嗎?
老師,我公司給貨A公司了,A公司也付款了,現在想要開票給B公司,其實B公司也是A的,我們可不可以B公司把貨款我們,我們再退錢給A,,然后給B開發票,相當于取消跟A的合作,跟B合作
我們公司要幫a公司付一筆款給b公司、然后b公司跟我們公司簽合同,并開發票給我們,然后a公司再把這個錢轉給我們,我們開發票給a公司。 他們給我了門一個這個文件,說我們公司等于是他們公司的供應商,好要提供這些資料給他們,這個里面是什么個邏輯
老師好,我們公司付錢給A公司,A公司開票給B公司,再由B公司打款給我們,相當于我們先幫B公司付錢給A公司,然后B公司收到貨后,再付錢給我們公司。這樣操作可以嗎?謝謝!
老師,我們用A公司付給供貨商的錢 然后給我們的B公司開發票這樣可以不(我們B公司是個體工商戶)
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
為什么是可以的呢
因為ab是關聯公司,簽訂說明協議情況是可以的, 老師現在接觸的也有這種
我們A和B不是一個法人這種話也可以哈
公司之間有持股關聯關系嗎
有的 我們A公司的股東是B這個個體的法人
這樣的話,是可以的
老師,咱這個用哪個公司付款 是否可以給哪個公司開票看的是兩個公司是否有是關聯企業是不?這個是不是和金稅四期沒有關系
就是說,付款公司和發票公司,最好是一樣的 如果是業務需要,又是關聯公司的話,可以可以分別的,但是要出具說明
好的 謝謝老師!
老師,我們的經營范圍是這個,別人可以開給我們“設計服務 知識產權”這個嗎?
“設計服務 知識產權,最好不要這個, 如果是偶發的是可以的