您好,改我們存貨明細表,進銷存表是手工做的吧,更改成表和賬的數據(金額,數量)一樣,如果不一樣要更正申報還會補稅交滯納金
老師,稅務局系統會查到開出去發票和抵扣發票的明細嗎?我之前不懂,我們之前帳都是給外帳會計做的,他們不管庫存,我開出去發票明細也不可能對應進來的進項發票,我現在接手,都對應發票上面的明細入庫和出庫,有一些出去價格比較低,稅務局會查嗎!但是總的季度還是正常的,控制在成本是收入的百分之八十左右,因為我不知道原來外帳不管庫存的他們是大約算的嗎?沒有明細庫存的
老師,我們是生產企業,從去年七八月開始投產,一直到現在看板中間自己沒有算過賬,都是我給他提供的利潤表和資產負債表 ?當月購進的配件,發生的全部電費工資,日常費用都直接進了利潤表 ?唯一的就是原材料是倉庫提供當月車間領用的材料入成本, ?現在老板說我給他說的利潤不對,說的也很難聽,他現在讓我重新計算,收入也是銷貨總收入,用總收入減去總支出,加存庫計算利潤 ?因為開始投產企業,期初是沒有庫存的,他的意思是收入減去支出加庫存(庫存年底減年初)就是利潤,這樣計算出來跟利潤表上的利潤會一樣嗎 ?預付出去的,貨物沒到也是庫存,他的意思那是用他賺的錢買的
老師,我們公司做股權轉讓,然后稅局看了報表,問預收賬款為什么沒有做收入,庫存價值為什么一直沒有變,這筆預收賬款是去年6月做的,當時做的是銀存42萬7,應收賬款42萬7,一直也沒有做收入,然后庫存是去年8月做的,我們實際也沒有庫存,當時對方開了票給我們就直接入庫了,現在不知道怎么辦了?
老師,去年有一筆收入的銷項票的單價和數量開錯了,總金額是對的,結轉的成本也是錯的,現在稅務讓提供存貨明細表,跟庫存對不上,因為發票是去年開的,對方也不愿意紅沖,現在有什么其它的解決辦法么
老師,我們去年有一張銷項發票上面的單價和數量和品名開錯了,總金額沒問題,然后現在想讓對方紅沖,然后重新開具發票,單價,數量,還要增加一個產品,總金額還是跟紅沖的發票總金額一樣的,這樣可以么?會給對方造成什么影響么?目前讓對方開紅字信息表過來我們紅沖,對方不愿意了
老師那土方建筑勞務公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
這個勞務公司是土方建筑勞務公司
老師那勞務公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師們你們好!小規模納稅人增值稅申報表一季度就開了一張普票-113344,稅金-1122.22元,請問申報表咋填。12月31日出票已申報,1月紅沖
用銀行存款支付房租作為公司主營業務成本,這個會計分錄怎么做?借主營業務成本 房租 貸 銀行存款 xx行 這樣對嗎?
可以幫我搞定,請打電話給我,
老師,建筑勞務小規模公司,勞務費可以約定開1%專票嗎
可以幫我搞定網上申報備案證,教我們填寫!
老師,現在補了去年10月的收入,賬上用以前年度損益調整科目調整,更正了10月的增值稅申報表,還需要更正哪些報表?
老師,A為什么錯誤?請解答
但是改的時候數量有小數點,這個怎么處理呢?平時都是按箱出貨的,突然來個350.7箱,這樣也可以么?這0.7箱有什么好的的辦法呢?
還有,我們庫存有A產品1000箱,B產品400箱,結果開的發票上只開了B產品還開出了500箱,結轉庫存的時候又結轉了A產品370.5箱,B產品350.7箱,這樣的數量都是有帶小數點的,會有什么問題么?
您好,稅務又不知道我們是按箱出貨的,就說客戶買的零箱,成本按0.7箱結轉,這個沒有不合理呀
老師,結轉庫存不是應該按開出去的銷項票上面的數量出庫存么?這個開票是A產品,結轉的時候既結轉了A又結轉了B,這樣我的庫存明細填寫AB都出庫了給稅務,是不是不行
您好,是的,結轉表賬(票)要一致的,票已經改不了,只能改表嘛, 庫存明細填寫AB都出庫,這個不行哦,稅務會認為我們成本是亂結轉的
但是賬上做的成本是結轉了AB,票上面的B單價953,我們入庫的時候B單價是1070,入庫存B只有400箱,票上面開了500箱,所以現在就是票開錯了,庫存也對不上,現在有什么好的辦法么?
您好,賬上暫估B入庫,23年有沒有B的材料發票到賬,
23年沒有B材料的發票到賬
您好,這個只能跟客戶溝通,紅沖發票了,賬表不一樣,稅務不查沒事,現在稅務查了要備齊資料
老師,我們買進來單價1070,開出去的單價953,這樣開發票也可以么?
您好,我們是真的虧本賣么,這個沒有合理性哦