入庫單是附在采購的憑證后邊。出庫單是放在結轉成本的憑證后邊。
你好..開具的銷售發票后面附合同和出庫單嗎..那結轉成本后面不是也附的出庫單..這個不是重復了嗎.. 有入庫單..進貨單...出庫單...銷貨單...都附在什么后面..
老師,我想問下,是不是,我們開進來的發票,要有入庫單,進貨商品的,還有開出去的發票,都要有出庫單,要把這些原始單子都要附在憑證后面,跟憑證一起裝訂,對嗎?必須每張發票都要有,對嗎?
老師我想問一下,就是開進來的發票,還有開出去的發票,入庫單,出庫單,怎么附件,就是發票后面,入庫出庫單,是怎么弄?附哪個原始憑證
老師我想問一下,就是開進來的發票,還有開出去的發票,入庫單,出庫單,怎么附件,就是發票后面,入庫出庫單,是怎么弄?附哪個原始憑證
1.銷售出庫單開出不填單價金額,和發票一起作為原始憑證附在銷售記賬憑證下面。 成品入庫單也沒有單價。沒錯吧? 2.材料出庫不填單價和金額 那材料入庫單是必須要根據發票單價填上單價和金額,還是可以不填
電器公司開給我們得發票,品名是勞務*清洗費,400元,可以入賬嗎?如果可以入賬入什么科目呢?
老師,我問下A投資一家公司,后面A把股份轉讓給另一家公司,那A不是另一家公司的股東吧?只是轉讓了A的股份
老師,我們是建筑公司,去年按照完工進度確認了4萬的收入,今年這個月開了3萬多的發票,正在做決算,那我現在這個分錄怎么做啊,去年12月做的分錄是借,合同結算-收入結轉 貸:主營業務收入 然后4月開票了,我做的收入是,借,應收賬款 貸:合同結算-價款結算-已開票 銷項稅,我一看去年按完工進度做的4萬收入,是沒有開票的,那我這個月開票的收入小于去年按完工進度做的收入,那我這個月還結轉收入嗎,那我如果不結轉收入,那我賬上主營業務收入不是沒有數據,但是稅務系統顯示我這個月開票了,我不太明白了,第一次做建筑公司
老師,公司開了3點的簡易增收發票4822396,9點稅率發票21902612,這個月已開發票總金額26725008,那這個稅負率2點,是除去3點稅率的發票,還是總開票金額
老師,您好,請教您,我們在2024年11月時收到一張上游的普票然后入賬,借:庫存商品,貸:應付賬款,當月也結轉了成本,借:主營業務成本,貸:庫存商品。現在查出上游在2024年11月時就沖紅了,到現在這個月來調賬的話要怎么入賬
甲企業第一車間每月需要甲零件2000件,該零件既可以自制又可以外購。如果外購,外購單價為46元。該零件外購后,閑置的能力可以承攬零星加工業務,預計獲銷售收入10000元,發生變動成本4000元,每件分配固定成本2元。如果自制,每件發生直接材料30元,直接人工10元,變動性制造費用4元,分配固定性制造費用12元,另外還需購置一專用模具,需支出2000元。要求:做出自制或外購的決策。
如果某企業生產甲產品的單價為20元,銷售量為10000件,單位變動成本為12元,本期發生固定成本總額為20000元,先進的銷售利潤率為35%。該企業期末存貨中的固定成本是3000元,期初存貨中的固定成本是2000元。要求(1)預測該企業的保本點:(2)預測實現目標利潤時的單位變動成本的降低額;(3)預測該企業完全成本法下的保本量。
股權變更扣的個稅憑證科目怎么做
資產負債表期末未分配利潤是正數,我要把未分配利潤變成負數,我需要調整哪些數據
殘疾人就業保障金申報,減免政策那一欄怎么簽寫?