借預(yù)付賬款 貸銀行存款 收到發(fā)票 借管理費(fèi)用房租 貸預(yù)付賬款
老師你好,收到發(fā)票未付款怎么做分錄呢,等付款后又怎么做呢
請(qǐng)問(wèn),支付去年欠款應(yīng)付租金,同時(shí)在付款時(shí)又收到發(fā)票怎么做記帳分錄。之后又預(yù)付了一季度租金,同時(shí)也收到發(fā)票怎么一起做會(huì)計(jì)分錄
老師,如果我公司先預(yù)付租金給房東了 分錄是 借:預(yù)付帳款 80000 貸:銀行存款 80000 那沒(méi)有收發(fā)票,先計(jì)提當(dāng)月的費(fèi)用分錄怎么做,日后收到發(fā)票后沖回的分錄怎么做?
老師 扣了電信費(fèi), 沒(méi)有收到發(fā)票怎么做分錄 , 收到專(zhuān)票后分錄又怎么做呢
您好房租分錄怎么做?預(yù)付的房租,發(fā)票未到
老師下午好!2024年12月成立的公司,沒(méi)有發(fā)生任何業(yè)務(wù),2025年用做企業(yè)匯算清繳嗎?
老師五金倉(cāng)的護(hù)欄8000多,到哪個(gè)科目?。?/p>
老師,做材料盤(pán)盈,可以做借原材料 。貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
老師,參加廣交會(huì)發(fā)生的費(fèi)用支出是不是要計(jì)入廣宣費(fèi)
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)派遣公司開(kāi)差額票應(yīng)該怎么入賬
員工生育津貼收到了,是全額轉(zhuǎn)給員工嗎?還是按照比例給員工
老師匯算清繳時(shí),銀行的手續(xù)費(fèi)填利息收支那一欄嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司在2020年在建行開(kāi)了一個(gè)政府采購(gòu)平臺(tái)的保證金賬戶(hù),當(dāng)時(shí)由法人個(gè)人賬戶(hù)轉(zhuǎn)了錢(qián)進(jìn)這個(gè)保證金賬戶(hù),但這個(gè)賬戶(hù)當(dāng)時(shí)并沒(méi)有告知代理記賬公司,所以我們的記賬憑證上是沒(méi)有這個(gè)賬戶(hù)的,也沒(méi)有這筆錢(qián),但這個(gè)月我們把這個(gè)保證金賬戶(hù)注銷(xiāo)了,那筆保證金打進(jìn)我們的基本賬戶(hù)了,等于是我們盤(pán)存多出來(lái)一個(gè)銀行賬戶(hù),然后這個(gè)銀行賬戶(hù)里的錢(qián)又打進(jìn)基本戶(hù)了,請(qǐng)問(wèn)這筆業(yè)務(wù)我應(yīng)該怎么做賬,剛剛有個(gè)答疑老師告訴我: 借:銀行存款—保證金賬戶(hù) 貸:其他應(yīng)收款 借:銀行存款—基本賬戶(hù) 貸:銀行存款—保證金賬戶(hù) 但我突然發(fā)現(xiàn),那我其他應(yīng)收款貸方還掛著一筆賬,沒(méi)銷(xiāo)呀,我應(yīng)該怎么辦
紅字發(fā)票填錯(cuò)數(shù)量了怎么辦?沖多了
老師,如果紅沖了發(fā)票,會(huì)對(duì)我們的賬造成什么影響呢?
收到發(fā)票就做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
對(duì),有進(jìn)項(xiàng)稅額的話(huà),借方進(jìn)項(xiàng)稅額