同學您好,在電子稅務局申報社保時,單位編號并不是填寫增員與減員界面的編號,而是根據實際情況填寫該單位的唯一編號。這個編號通常是由中央人民政府對地方政府單位進行統一編號的制度,編號規則由國家機關根據特定條件確定。通常情況下,編號以6位數字組成,將單位層級和該單位在當前層級中的位置聯系起來。 關于社保經辦機構的選擇,根據不同的地區和政策可能會有所不同。一般來說,社保經辦機構可以選擇一體化管理,即通過電子化手段實現稅務、社保等信息的共享和一體化管理。 在數據來源方面,一般可以選擇稅務生成,即通過電子稅務局直接生成相應的社保申報數據。
老師您好,我們是新成立的公司,還沒招人。因為需要報稅了,想請教關于現在做零申報的幾個問題。一,年前存在以下幾個行為:①交了裝修款,當時銀行賬戶還沒申請,交的現金,有收據,后期可轉發票(現在還沒轉)。②股東換人,在稅務局交了印花稅。③法人轉進部分投資款。④銀行從賬戶里扣除了手續費。以上是否都需要體現在財報中呢?我目前的處理是:資產負債表中填入了實收資本和未分配利潤(手續費),并把相減的數額填入了貨幣資金。利潤表里填入了管理費用(手續費)。現金流量表為0。實在是不太懂,請老師指教。二,單位似乎還未辦理社保,是否不用管呢?還是也要進行零申報之類的行為?三,個稅的人員信息采集中,是否需要把所有股東都寫進去呢?(還不清楚他們是否要發工資)如果要寫的話,是否要先詢問他們有沒有在別的單位交個稅了?如果有別的地方交,是否就不用寫他們了?萬一如果股東都有別的地方交,沒人可采集信息了怎么處理呢
老師好,請問電子稅務局申報社保,申報所屬期為12月,單位編號寫增員與減員界面的哪個編號嗎?社保經辦機構寫一體化還是?數據來源寫稅務生成?
您好!老師 公司企業所得稅產生預警,但是對了下數據問題一:為什么和真實開票數據對不上,比這個數據多呢? 問題二:我們計劃12月申報企業所得稅的時候更正,可以嗎? 問題三:電子稅務局的自查反饋怎么寫呢? 因為是財務交接問題,現在問題已解決,等待1月申報12月企業所得稅時更正。 事由:企業所得稅異常情況提示 通知內容:經稅務機關數據分析比對,近期你單位存在企業所得稅異常情況,涉及異常項目1項/次,發票9份,發票金額1,499,212.32元,詳情見《企業所得稅異常情況(事項)清冊》、《企業所得稅異常情況(發票)清冊》(若涉及發票的提供此清冊)。請你單位及時自查核實,核實結果請在30日內通過電子稅務局相關功能反饋。
出口報關訂單可以不申請免抵退嗎?正常交稅 因為買廠房,園區有稅收要求,達到要求才能辦理房產證
小規模當月開完專票不需要再單獨計提增值稅吧因為開多少交多少,附加稅照提?
請問殘保金申報的時候員工人數和工資總額都是系統自動帶出來的,他這個基數是從企業所得稅年報帶出來的還是從工資薪金申報系統帶出來的
老師,我是做門店餐飲的報表,想請問一下,老師報損的是算在主營業務成本里面,還是算在庫存商品里?
法人租賃其他個人房屋用于公司辦公,房租由法人付,是由需要房東開發票?
個稅年度匯算如果有兩個單位的話是不是都得申報?
老師,我每月工資5000,然后獎金拿18萬,有社保和專項扣除扣除,這個我按綜合所得還是單獨申報
資產負債表里什么情況下會導致所得稅費的增加?
老師,研發材料結轉成產品。之后再怎么沖回結轉費用。我在匯算清繳的時候發現數據不對。是不是分錄錯了。多了結轉材料的雙倍。
老師,十一月購入的無形資產,12月付的款,那計提攤銷是在十一月還是十二月呢
申報成功后,繳費憑證在哪個模塊打印
同學您好,你好,我要辦稅,稅費申報,納稅記錄查詢,里面的交費記錄查詢
老師找不到會
同學您好,有銀行扣款成功嗎 ?
老師找到了,謝謝
不客氣,有空給五星好評:(我的提問-本問題溝通界面,結束提問并評價)