您好,這個個人的是什么錢呢?
老師,我們公司的主營業務收入,一部分我收到,一部分老板收到,并付購原材料了,這個財務上怎么做帳 我做,借應收帳款,貸主營業務收入 收到做借庫存現金,貸應收帳款, 老板收帳款,我做借其他應付款,貸應收帳款,這個對嗎
老師 我這筆費用提前預支了 我以前都是先給報銷單然后在給錢 做賬的時候是少做一筆轉應收個人的 但是現在他不是把單拿回來了嗎 我應該沖銷個人款 但是拿回來的單不夠 剩下的不讓他轉過來抵扣下次的單 我這個是日常賬做的 我往外賬上轉的時候以前是借其他應付款 貸現金 外賬上就借現金 貸其他應付款 借其他應收款 貸現金 然后外賬的費用票就抵扣其他應收款但是現在內賬不是轉到應收個人款上了嗎 那我這比外賬分錄咋做呀 是借應收個人款 貸其他應付款 借其他應收款 貸應收個人款嗎
老師,采購人員拿出去的原材料給供應商是借出去,當時做,其他應收A職員-1066元,貸原材料1066,現在由于材料破損收不回來,從供應商貨款扣除,借應付賬款1066,貸銀行存款1066,但是我的其他應收賬款還掛著,怎么平?
1、1日,歸還銀行短期借款150000元,用銀行存款支付摘要:歸還銀行短期借款,銀行存款支付借:短期借款150000元貸:銀行存款150000元2、1日,銀行存款支付物業展覽花費3000元摘要:銀行存款支付物業展覽花費借:銷售費用3000元貸:銀行存款3000元3、2日,購買各種維修用材料,價款20000元,增值稅3400元,運費1000元,材料驗收入庫,全部款項用銀行存款支付摘要:購買材料驗收入庫,款項都用銀行存款支付借:材料采購21000元應繳稅費(應交增值稅)3400元貸:應付賬款24400元4、3日,購買鏟草車5輛,每輛單價2000元,增值稅340元,價稅合計2340元,款暫欠美聯機械設備公司,每臺支付運費60元,共300元,用現金支付摘要:購買鏟草車,款暫欠公司借:借固定資產10300應交稅費(應交增值稅)340*5=1700元貸:庫存現金300應付賬款(每一題的憑證,還有記賬類別)
老師,我這邊采購一筆原材料:借:原材料 3400 貸應付賬款3400 銷售出去個人收錢: 借:應收賬款3400 貸原材料3400 借:庫存現金3400 貸其他應收款-個人3400 付采購貨款:借應付賬款3400 貸庫存現金3200 貸現金折扣200 但是我想問一下這里面的個人收的200元沒有轉到公司,這個錢體現在賬上嗎?
老師,一張出口發票上面的商品有的退稅有的不退稅是什么意思?
今年小微企業所得稅的稅收優惠是啥
工會經費,現在系統自動帶出數據,我們必須按照系統自帶的數據繳納嗎?
財務報表上的財務費用包括手續費和利息收入都沒有發票 管理費用的工本費沒有發票 調增的時候填在扣除類下的其他欄嗎
老師,請問下結轉損益和結轉成本的邏輯關系是什么?結轉損益包含了結轉成本嗎?
老師第一季度公司盈利2萬元,公司從開業到目前總共向法人借款1.95萬元,這筆盈利可以用來償還法人借款嗎,不過長還法人借款總共還剩500元,是用這500元計算所得稅收入嗎?
老師,現在很多企業拿無形資產實繳,這個可以不攤銷,就掛在賬上嗎
老師,以前年度房租費當時因為沒有發票沒做費用而做的往來科目,在今年找房東把費用發票都開了,請問現在賬務處理怎么辦呢?記到今年的費用嗎沖以前年度往來,還是都需要反結賬改申報表
我想公司的賬號換其他銀行如何去操作呢?
老師你好,應收賬款,收少了,沖收入,是這樣嗎老師
就是這筆錢是老板收的,沒有轉到對公賬上
這個個人收錢的話也是應當轉到對公賬戶才是正確的
對啊,但是目前還沒有轉到
沒有轉到的話就在應收賬款里面掛賬,什么時候轉到了就是沖銷應收賬款就可以
好的老師
好的,好的,幫忙給個五星好評