您好 1.追溯計提折舊:根據會計政策,應該對這些資產進行折舊。可以計算從購買日期到現在的折舊額,并做相應的會計分錄。 2.資產清查與調整:由于發票戶頭是空白,首先要確認這些空調是否確實屬于公司。如果確認是公司資產,應根據實際價值調整資產賬戶。 3.稅務處理:對于過去未計提的折舊,可能需要與稅務部門溝通,看是否需要進行稅務調整。
調整以前年度的壞賬,以前年度匯算清繳已報,且審計發現以前年度賬有重大問題,這樣修改是反結賬去改好,還是統一調整在現在當月,做調賬處理?把賬調正確,以前年度賬錯誤很多的,稅是空報,公司屬于地產開發公司,我該如何調賬比較好呢?
老師,您好,我們是物流公司,公司有一輛車已經轉讓兩年了,但是賬務上一直沒處理,還在計提折舊,還有兩輛車已經報廢了也沒有處理,請問我現在應該怎么處理?車子賣掉是老板處理的,直接給的現金,也沒簽合同
老師您好,22年7月一批配件已開票入賬,10月份業務員和供應商都糊涂了又開了一次發票入賬,現在12月份才發現,之前的都已經入賬裝訂成冊,請問12月應該如何做賬務處理?謝謝
您好,公司買了臺二手車,一直沒有過戶沒有發票,已經提車半年。預計下個月可以過戶取得發票了。請問這臺車應該從什么時候開始折舊呢?是提車的時候還是取得發票的時候?這半年賬上一直掛著的是預付賬款,該如何處理?
老師你好,咨詢一下,公司有6臺小貨車,去年12月份購置的,取得進項發票,之前公司是掛代理記賬的,也沒有提供資料給外賬登記固定資產并計提折舊,請問,現在我司開始經營有收入的了,我該如何調賬,不計提相應的折舊額?
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
為什么要現做匯算清繳才能申報第一季度的企業所得稅預繳?
每季度結算一次利息為什么下一季度利息還會產生利息呢
老師就是我借管理費用-工資加個稅100貸應付職工薪酬100發放時我借應付職工薪酬100貸現金90其他應收款個人部分社保10這個匯算清繳是得扣除個人部分被調增
清稅時其他應付款金額較大怎么處理?
老師我計提工資是把個人部分社保放在管理費用工資里了現在發放是貸的其他應收那我匯算清繳把應付職工薪酬扣除掉個人部分被調增
公司投資合伙企業基金,獲得投資收益,所得稅匯算清繳填在哪,還需要填居民企業間股利分紅那個分表,填了又通不過
核算成本給其他部門開會,不用跟他們說我用什么核算方法吧,要求他們什么時候提供數據給我對嗎?
籌建期交的50萬房租,需要在營業期攤銷嘛
小規模納稅人,本季度開票50萬,那增值稅是按50萬繳納,還是(50-30=20)的20萬繳納
老師好,您的意思是: 1.計算從購買日期到現在的折舊額,一把追溯計提折舊,做一筆分錄是嗎? 2.如果確認是公司購買的空調,假如購買時原值是2000元,現實際價值是100元,按照100元做調整嗎?那1900元應該怎么處理呢?
1.是的,你這樣理解是可以的 2.不處理,因為當時的賬務處理是正確的
老師,您說的第二條,根據實際價值調整資產賬戶,請問如何調整呢?
可以把問題描述一下嗎
就是確實是公司購買的空調,只是開具發票的時候戶頭是空白的,您在回復的第二條里面說——如果確認是公司資產,應根據實際價值調整資產賬戶,我想問的是如何調整?
你們要調整資產的價值的 借:在建工程 累計折舊 貸:固定資產 然后你把金額轉到在建工程科目,之后再轉到固定資產
老師好,您說的這個我怎么不懂呢?為何要走在建工程?再從在建工程轉到固定資產呢?
因為你后面追問的,是在問如何調整啊 要通過在建工程來調整的
當時10年前用空白戶頭發票入賬的時候,分錄如下: 借:固定資產 貸:庫存現金 現在就按照您說的來做調整嗎?
是的,你這個分錄是第一個問題的