直接元分錄紅沖多計提的附加
計提增值稅及附加稅分錄?什么時候開始計提?減免增值稅及附加稅在季度末做,也就是在3月底,6月9月12月底做減免增值稅及附加稅分錄?
背景:7月未進行增值稅加計抵減,更正申報后需退回多余的增值稅和附加 問:附加稅要如何做分錄?
老師,請問一下我這個月應繳納增值稅1800,因為有稅控維護費遞減280,所以繳納增值稅1800-280=1520,那么我附加稅的計稅基礎也相應減少,這部分減少的附加稅如何做賬呢
我在5月末,做會計分錄:計提了附加稅,同時又做了減免附加稅分錄,減免的計入營業外收入。附加稅也計提到本年利潤了,6月1號扣了增值稅城建稅,我這邊關于附加稅的分錄還有沒做完的的嗎?今年城建減半,教育費全部減免。
我在5月有筆收入,稅務代開專票,附加稅不知道做的分錄對不對呢?做會計分錄:計提了附加稅,同時又做了減免附加稅分錄,減免的計入營業外收入。附加稅也計提到本年利潤了,6月1號扣了增值稅城建稅,今年城建減半,教育費全部減免。請幫忙看看,附加稅的會計分錄怎么做
那11月份我計提附加稅是不是可以直接少計提可抵減那部分?
是的,就是先抵減,再計提