您好,這個(gè)的話,是屬于? 做以前年度損益調(diào)整,用這個(gè)科目代替就可以
老師,2022年計(jì)提的成本和費(fèi)用無(wú)發(fā)票,待2023年5月來(lái)的發(fā)票但是沒(méi)有支付貨款,貨款如果在2023年9月支付或2023年沒(méi)有支付,匯算清繳可以扣除嗎?
老師,2022年的成本,2022年沒(méi)有記賬,記到2023年,2022年匯算清繳,這塊費(fèi)用怎么處理?
老師我把2022-2023年費(fèi)用都做到了,2022年保險(xiǎn)費(fèi)。在2022年借;銷售費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi) 貸:銀行存款 在2023年匯算清繳前,需要把,2022年和2023年的費(fèi)用分開,那么調(diào)整分錄怎么做呢?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)我們2022年度的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本做少了,現(xiàn)在還沒(méi)有做2022年度的匯算清繳,但是2023年的賬已經(jīng)做到3月份,請(qǐng)問(wèn)在2023年要怎么做調(diào)整分錄?
2022年多計(jì)提了費(fèi)用,在2023年4月做了以前年度損益調(diào)整,現(xiàn)在2023.5月做2022年匯算清繳,請(qǐng)問(wèn)匯算清繳需要調(diào)增嗎
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過(guò)節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問(wèn)題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡(jiǎn)化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒(méi)有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項(xiàng)稅額小于可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,老板問(wèn)我如果多開幾百萬(wàn)銷項(xiàng)票,會(huì)不會(huì)影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個(gè)是得怎么算啊,有點(diǎn)蒙,麻煩提供一下思路謝謝
我司是小企業(yè)準(zhǔn)則 怎么入賬?匯算清繳會(huì)有影響嗎
小企業(yè)的話直接通過(guò)未分配利潤(rùn)調(diào)整是不影響的
匯算2022年清繳不需要納稅調(diào)增嗎
現(xiàn)在是2023年的修改就可以
哪里修改
就是到2023年的匯算清繳的時(shí)候再修改就行
賬上做了調(diào)整的科目,匯算清繳還是要修改是嗎?是要怎么修改啊可以舉個(gè)例子說(shuō)明,謝謝老師
對(duì)帳上調(diào)整完以后,剩下的到會(huì)算清繳再調(diào)對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)
就是不知道怎么調(diào),才問(wèn)老師,可以舉例告訴詳細(xì)的流程嗎
比如2022年多計(jì)提管理費(fèi)用10000元,在2023年賬上要怎么做?匯算清繳又要怎么做?
你看啊,如果你1月份發(fā)現(xiàn)了,再1月份,做一筆費(fèi)用沖銷,也就是沖銷本年的,然后匯算清繳的時(shí)候,這部分費(fèi)用不讓扣除,這樣就可以了,因?yàn)槟?022年扣除了
2023年納稅調(diào)增是嗎
對(duì)的,到23年的匯算清繳時(shí)候調(diào)增
2023年1月調(diào)增了,不就利潤(rùn)增加了嗎?
是調(diào)增,費(fèi)用調(diào)整費(fèi)用利潤(rùn)會(huì)下降
2022年多計(jì)提利潤(rùn)下降,2023年調(diào)整賬利潤(rùn)不應(yīng)該是上升的嗎
他不是調(diào)整利潤(rùn),是把費(fèi)用調(diào)整不讓扣費(fèi)用調(diào)整,那不就是利潤(rùn)少了嗎?