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公司轉讓設備時: 1、開具發票:借:其他應收款-XX公司 貸:其他業務收入 應交稅費-銷項稅額 2、把要轉賣的固定資產轉入固定資產清理: 借:固定資產清理 累計折舊 貸:固定資產 3、結轉成本:借:其他業務成本 貸:固定資產清理 這樣的分錄對嗎?

2023-12-08 20:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-12-08 20:15

您好,對的,這個是沒錯的哈

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快賬用戶1330 追問 2023-12-08 20:18

會計學堂 > 專業問答 > 問題詳情 出售閑置設備會計分錄怎么做 來源:會計學堂實務 2020/10/20 7894人查看 ? 精選回答 ?免費咨詢老師? 企業出售閑置的設備,如果該設備是當做固定資產來入賬的,那么企業出售時,應該當做固定資產清理來處置,其對應的分錄為, 1、先將固定資產轉入固定資產清理科目, 借:固定資產清理, 累計折舊, 貸:固定資產。 2、在清理過程中發生的費用,做如下分錄, 借:固定資產清理 貸:庫存現金 3、取得銷售收入時, 借:銀行存款等, 貸:固定資產清理, 貸:應交稅費—應交增值稅—銷項稅額。 4、結轉固定資產清理科目, 如果該科目是借方余額, 借:營業外支出, 貸:固定資產清理。 如果是貸方余額, 借:固定資產清理, 貸:營業外收入。

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快賬用戶1330 追問 2023-12-08 20:19

網上搜的是這樣的做的。為什么不一樣呢?怎么判定以哪個為準呢

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齊紅老師 解答 2023-12-08 20:19

對,清理的這個是沒錯的

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快賬用戶1330 追問 2023-12-08 20:25

怎么判定以哪個為準呢

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齊紅老師 解答 2023-12-08 20:26

按照第一次發的,那個為準的

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您好,對的,這個是沒錯的哈
2023-12-08
對的是的,可以這么做的
2024-04-06
同學,你好 這個不要緊的
2024-03-10
你好,不可以的!固定資產清理最后到營業外收支
2024-04-08
您好,是的,您的賬務處理是正確的。
2023-05-09
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