您好,對的,這個是沒錯的哈
公司轉讓設備時: 1、開具發票:借:其他應收款-XX公司 貸:其他業務收入 應交稅費-銷項稅額 2、把要轉賣的固定資產轉入固定資產清理: 借:固定資產清理 累計折舊 貸:固定資產 3、結轉成本:借:其他業務成本 貸:固定資產清理 這樣的分錄對嗎?
清理殘值 借:固定資產清理 累計折舊 貸:固定資產 變賣開票 借:銀行存款 貸:固定資產清理 結轉清理余額 借:營業外支出 貸:固定資產清理 或 借:固定資產清理 貸:營業外收入 開發如果入固定資產清理不去其他收入的話會不會年報的收入對不上
你好,公司賣固定資產,開發票報增值稅收入了,清理資產時候分錄借固定資產清理,累計折舊,貸固定資產;借銀行存款,貸固定資產清理,應交稅費-應交增值稅;借固定資產清理,貸營業外收入
租車企業出售汽車會計分錄怎么做啊,不交稅的情況下收到錢借:銀行存款,貸:其他業務收入 借:累計折舊和固定資產清理 貸:固定資產 借:其他業務成本 貸固定資產清理 這樣做對嗎?
賣固定資產分錄 借銀行存款 貸固定資產清理 應交稅費-銷項 借固定資產清理 累計折舊 貸固定資產 借固定資產清理 貸營業外收入 借銀行存款 貸固定資產清理 應交稅費-銷項 這一步,會計貸的其他業務收入,分錄對嗎
老師,你的意思是把固定資產的折舊做,借長期待攤費用,貸累計折舊,然后再根據當月的收入按比例結轉成本,借,主營業務成本,貸長期待攤費用,這樣做嗎
老師您好,加油工損壞客戶車輛應賠償10000,保險公司賠償5000給加油站,加油站自行賠付5000.請問老師怎么入賬,謝謝!
老師,修蓄水池沒有發票,報銷時填成其他招待費或者其他,發票齊全可以嗎
老師,做銀行貸款報表,資產負債表中年初數為1385.17,年末數為-31172.76,在現金流量表中的支付的稅費應該怎么填?
暫估入庫,結轉成本,跨年收到發票,賬務如何處理
沒聽明白老師,游樂場固定資產的折舊為什么要先計入長期待攤費用啊
老師,請問已現金形式發給員工的餐補是屬于工資還是福利費?
老師,我問下增值稅納稅表進項稅額未抵扣成功,當時沒有發現。申報進項稅額是自己填的金額。現在需要怎么處理能合理劃算些?
老師您好!收到貸款利息補貼,應該是沖減對應的費用,還是做營業外收入呀
在填報2024年報利潤表的時候發現上一年會計填報的數據有誤,管理費用多填寫了金額導致電子稅務局的報表上利潤是虧損的,但實際財務報表上是盈利的,在報2025年的時候需要調整前期錯誤的數據嗎?
會計學堂 > 專業問答 > 問題詳情 出售閑置設備會計分錄怎么做 來源:會計學堂實務 2020/10/20 7894人查看 ? 精選回答 ?免費咨詢老師? 企業出售閑置的設備,如果該設備是當做固定資產來入賬的,那么企業出售時,應該當做固定資產清理來處置,其對應的分錄為, 1、先將固定資產轉入固定資產清理科目, 借:固定資產清理, 累計折舊, 貸:固定資產。 2、在清理過程中發生的費用,做如下分錄, 借:固定資產清理 貸:庫存現金 3、取得銷售收入時, 借:銀行存款等, 貸:固定資產清理, 貸:應交稅費—應交增值稅—銷項稅額。 4、結轉固定資產清理科目, 如果該科目是借方余額, 借:營業外支出, 貸:固定資產清理。 如果是貸方余額, 借:固定資產清理, 貸:營業外收入。
網上搜的是這樣的做的。為什么不一樣呢?怎么判定以哪個為準呢
對,清理的這個是沒錯的
怎么判定以哪個為準呢
按照第一次發的,那個為準的