您好,這個是可以的,可以這樣的
老師你好,我想問一下就是說,嗯,比如說我們公司借了法人1萬塊錢法人往,對公賬戶上轉讓1萬塊錢,就從轉賬的這一天開始算起,然后這個年利率定多少就是借款年,利率用多少合適呢?然后問了一下這個銀行貸款利率有的是3.2,有的是3.6,我就按3%算吧是不是?嗯,這個法人要是借給公司的錢,它的利率嗯,在銀行的4倍以內,比如就是12%以內,嗯就就算合規的,比如說1萬塊錢一年的利率就是12%,應該是沒問題的吧
老師你好,我想問一下就是嗯,我們法人就是嗯借給公司的1萬塊錢存到對公賬戶上了,然后呢,反正因為跑業務,然后嗯你送禮嘛,他買了一些東西,嗯然后開了發票了作為業務招待費,他是用自己的微信的錢轉賬的,然后就是這一步,我可以做到分錄,是借管理費用業務招待費貸其他應付款法人,嗯,然后嗯我再寫一張報銷單,嗯,再附上一張報銷單,然后再從對公賬戶把這筆錢劃給法人,這筆分錄就是做嗯,借其他應付款,法人貸銀行存款,您看這樣做可以嗎?
你好,我想問一下就是嗯,我們法人就是比如說他在10月份的時候,嗯給公司買了一些,嗯比如說打印機啊,或者是業務招待費花費了一些這些錢,然后我當月可以報銷給他嘛,就是10月份的時候從對公賬戶把這筆他自己掏的錢,然后直接從對公賬戶劃給他,這樣可以嗎?
老師你好,我想問一下啊,我們法人嗯去購買這個設備,嗯,然后呢,這個錢他沒走對公,就是對方也不給開這個發票,但是給開收據,你看收據上寫他們,就是收據上是這樣寫,你看行嗎?就是說嗯我們法人付的錢,就是付款人寫的是法人的名字,然后收款人是他們公司的名字,然后開個收據蓋個章,然后等到我們那個對公賬戶上,然后把這個錢報銷給法人的時候就是直接轉給法人了,就是嗯,就拿這些憑據嗯做憑證??梢詥??就是收據上寫的是法人付的款,然后到時候我們對公賬戶上再把這個錢報銷給法人,嗯,就是這樣有有一個連貫的邏輯,這個沒問題吧?
老師你好,我想問一下,就是我們公司購進粉塵儀,然后對方沒有給我們開發票,開了一張收據,然后是我們股東就是微信轉的賬,然后嗯公司對公戶報銷給他的這個筆錢就是說工資對公上體現出來了,就是公司購進貨物這筆錢,嗯,從對公對公賬戶上報銷給的這個嗯股東,然后這種付款方式可以嗎?
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險??梢源I的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
嗯,其實吧,他這個票這個這個這個業務是發生在11月份,但是吧,我是12月份嗯才打的這個票,12月份才打了這個票,他這個日期就到12月份了,實際上這個業務是11月份就是說法人他沒有錢了,他提前從公司對公戶上就是說提前相當于是預支了3000塊錢的費用,然后他拿這些錢就是就是為了給公司跑業務去了,但是呢,這個跑業務是吧,你看他有的有票有的沒票,嗯,但是這個有票的吧,嗯,他有的那個日期是11月份有兩張是12月份我能你看現在不是記11月份的賬嗎?我能把這個12月份的票也付到這個11月份的那個憑證上嗎?然后就是說沒有票的那一部分,我就相當于是嗯走還款了,相當于是就是,公司還款了,這樣可以嗎?
對的,這個的話,12月份的到11月就可以的,是可以這樣的
好的老師就是說您能聽懂我的意思是吧?就是說我現在我我記11月份的賬,嗯,按說都是應該是11月份的發票,但是呢,嗯就是有個12月份的發票,我付了11月的憑證里了,這樣也沒事兒是吧?
嗯對,這個是沒事的哈沒事
好的老師,還有一個問題就是11月份我們股東從這個對公賬戶預則廢,但是呢,他這個錢沒花完。嗯,然后就是說比如說3000吧,他就花了2700塊錢,然后就是那個剩下的那300。我能不能走還款呀?這樣這個賬就走平了
這個的話,是可以走還款的,是可以的
好的,他就是說,嗯,反正從對公是股東,從對公賬戶上預支了3000,然后有2700的這個發票,嗯,我可以就是說呃給他組成報銷,剩下的300我就走成還款,這樣也行吧,但是就是我那個嗯轉3000的那個流水,我就寫了一個日常報銷費用嗯,沒有寫還款沒事吧?
嗯對理解的是沒錯的哈
好的 謝謝老師
不客氣的,祝您開心的哈