您好,做負數分錄,沖減這個月的收入和稅費
這個月有一張上個月已經進項抵扣過的發票紅沖了,發票不是全部紅沖,只是其中一個產品紅沖了,那我這個月填的時候是不是那個紅沖的要進項轉出
本公司有一張進項發票上個月已認證,內容開錯了,這個月銷量方要紅沖,如何紅沖?申報時如何填寫?
上月來的專票,這月紅沖了,又正確的開出了,這個稅紅沖的會退回來已經抵扣的稅嗎
11月收到銷售方提供的進項發票已經認證抵扣了,12月銷售方要求申請紅字發票紅沖,但是稅11月已經抵扣,已抵扣的進項稅如何處理?
已經抵扣的進項發票,現在對方把我們已經抵扣進項發票又給紅沖了,怎么報稅呢?需要認證紅沖發票的勾選嗎?
看到的老師們好,我小叔子是一個公司的經理,老板被抓了,現在發他郵箱一些發票讓他去說明情況,怎么說才能推脫自己的責任。發票是購買一些公司的辦公用品,當然是假票,套出錢用來給客戶送禮。有這方面經驗的老師幫幫忙,謝謝老師。
計算這個消費稅是不得扣減舊貨物的收購價格,就是正常銷售50臺,以舊換新20臺。要加上
老師,問一下,企業從個人租賃的房屋用于辦公,企業需要繳納房產稅么
我公司買了一個探礦權,探礦權地不在營業執照注冊地。這個對后期取得采礦權有影響嗎?
公司問個人租的房子,產生的水電費,房東沒法開票給個人,只有收款收據,公司可以入賬嗎,需要所得稅稅前扣除嗎
老師你好,轉賬的時候,用途可以寫培訓費加人名嗎,就是用途可以自己編寫嗎
老師,那像餐飲業購入的食材一次計入主營業務成本,就會出現成本倒掛,那是不是可以先都計入原材料,然后再根據當月的收入按百分比轉到主營業務成本,也不用附附件啊
老師,24年暫估成本費用一直沒有發票沖回,匯算清繳調增,那賬怎么處理?
老師您好,我們是信息服務公司,是一般納稅人,幫企業招人那種,對外開具的是信息服務費發票,有時候服務收入發票未當月開具,賬上先做的預收賬款。但信息服務費的進項發票基本當月都能收回,收回后若做主營業務成本,就會導致成本大于收入,配比不對,這種情況下的信息服務費要入什么科目好啊?
老師本來我們談好了是1千塊錢,這1千塊錢是純收入,但是對方要求開百分之三的專票,這樣我們需要收拾收回來這個稅錢,應該給對方開多少發票
進項稅如何申報,做進項稅額轉出?
直接做負數分錄就可以了
不用做進項轉出的