你好在12月份進項轉出就可以的。
#提問#我司是購進方,已抵扣的進項發生退貨申請了紅字發票,9月收到銷售方開的負數進項,這張發票需要認證嗎?
老師,我們是一般納稅人,11月份取得的增值稅專票,已認證抵扣,12月份我單位開的紅字信息表,銷售方給我開的紅字專票,我之前認證抵扣的進項稅額怎么處理呢?
11月收到銷售方提供的進項發票已經認證抵扣了,12月銷售方要求申請紅字發票紅沖,但是稅11月已經抵扣,已抵扣的進項稅如何處理?
老師,請問購買方收到專票已結賬未抵扣,次月又把發票退給銷售方了,銷售方紅沖了但是不提供紅字發票,購買方可以直接沖銷進項稅嗎?
購買方發票已認證做了進項稅額抵扣了,銷售方下個月紅沖這張發票可以直接通過銷售方申請紅沖了嗎
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
老師好,請問我家是小規模自開專票,應交393.21增值稅,但是報稅軟件自動生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦啊!在報表怎么改啊!
為什么要現做匯算清繳才能申報第一季度的企業所得稅預繳?
是在賬務上直接做進項稅轉出對嗎?
你好,對的是的,是這么做的。