外賬會計提到的“按比例在稅務那邊”可能指的是稅法規(guī)定的一些原則和要求,這些原則和要求在開具發(fā)票時需要遵守。 首先,關于發(fā)票的開具,一般來說,企業(yè)需要按照實際銷售的商品或服務來開具發(fā)票。也就是說,如果汽車維修廠進貨時購買了潤滑油,那么在開具發(fā)票時,潤滑油就應該被列為主要商品或服務之一。同樣,如果汽車維修廠銷售了其他配件或服務,那么這些配件或服務也應當被列在發(fā)票上。 然而,在某些情況下,企業(yè)可能會按照一定的比例將一些商品或服務進行組合銷售。例如,汽車維修廠可能會將多個配件組合在一起銷售給客戶,這些配件可能包括潤滑油、濾清器、輪胎等等。在這種情況下,企業(yè)可以按照組合銷售的比例來開具發(fā)票,將所有銷售的商品或服務都列在發(fā)票上,并且按照各自的比例來計算銷售額和銷售稅額。 但是,需要注意的是,企業(yè)在進行組合銷售時需要遵守相關的稅法規(guī)定和要求。例如,需要按照實際銷售價格來開具發(fā)票,不能虛高或虛低銷售額和銷售稅額等等。如果違反了相關規(guī)定,可能會被稅務部門處罰。
老師,我想請教個問題,就是那個我們公司現(xiàn)在就是賣一種一個酒,這個酒是我們市場從一個酒廠進的,這個沒問題,他可以給我們開發(fā)票,我就是有進項,我也可以開銷項,但是我們現(xiàn)在還賣一種酒,這個酒就怎么說呢,就是不是這個完全是這個酒廠出的,他只不過說白了,他就是把那個這個酒的那個液體灸。賣給我們,然后呢,他現(xiàn)在就開不出來那種成品酒的那種發(fā)票,他就不給我們開發(fā)票,但是我現(xiàn)在這個酒呢,我自己買的包裝盒子什么的,我現(xiàn)在對外賣,我要開發(fā)票,就現(xiàn)在這種沒有進項,只有銷項的話,是不是這個不太合規(guī)?
老師我是自己公司,然后去年我有十多張發(fā)票,當時開票人員把目錄輸入錯誤,然后今年我們的合作單位,然后就把去年的十多張票找出來,要我重新開,大概的金額在100萬左右吧,然后我想問一下,如果現(xiàn)在我開這個紅字發(fā)票。對方單位是要我重新把那個發(fā)票開給他,他說開藍字發(fā)票和紅字發(fā)票,然后這樣的話就能這個平衡,但是我這邊公司的會計他就不愿意做,他說這個特別麻煩,說到時候的話稅局會要求我們這邊什么要補稅呀,這些所以說我就不明白我的合作單位那邊的話,他說我開那個紅色發(fā)票和藍字發(fā)票,這樣開了對沖,然后就沒有任何問題,但是我的會計說問題很多,他說甚至可能很麻煩,可能會稅局的話要要求我補稅,所以說我的問題就是想咨詢你一下,到底哪個說的是正確的?
老師,就比如說我爸爸以前他們就是做生意注冊了有一個公司,然后后來他們沒有開發(fā)票,沒有什么業(yè)務,然后他就就過戶給到我的頭上了,到我的頭上以后呢,現(xiàn)在我暫時沒什么用,然后我的意思就是現(xiàn)在有一個零申報,意思就是這種的你沒有什么業(yè)務,你為了保這個公司,他這種的話叫什么零申報是吧?我的意思就這種的話,我自己應該怎么操作?就是好像是每個月要去銀行打一下那個對賬單什么的,然后自己需要就要去在那個什么稅務局什么申報什么的嘛,然后因為今天他們他們說還有一個什么盤,我不知道那個拿回來應該怎么操作?
老師有個問題想請教了,啥就是那個,建筑公司就是個人去稅務局代開發(fā)票的時候,不需要,交一個個稅,然后,就是經(jīng)營所得交的,然后稅務局說,就是我們開,就是他們給我們,那這個人代開這張發(fā)票。寫的是人工費,說不能按照今天說的來開,如果要是按經(jīng)營說的來開的話,就不能寫人工費,說讓讓我們把這個發(fā)票作廢重開,但是。如果要是作廢重開的話,這就相當于是項目經(jīng)理承包了一個項目,然后他干完了之后打給他的那個工程款,也就是,這樣的話不能開成人工費的話,還是要按照經(jīng)營說的來交個稅的話,不想按照勞務繳納20%的個稅的話,有什么,比如說不開人工費能開開成什么。
老師,我問個問題哈,就是我們是汽車維修廠的,外賬會計告訴我這個給客戶開發(fā)票這些配件的明細可以隨便開,除了潤滑油之外,他說不是按你進來的是什么,然后就開出去是什么的明細,他說的是按比例在稅務那邊是什么意思?
、2×24年6月17日,甲公司銷售A、B、C三種商品 請教一下,非常感謝!給乙公司,并簽訂一份銷售合同,售價總額1000萬元。已知,如果單獨銷售A、B、C三種商品,其價格分別為200萬元、300萬元、500萬元。根據(jù)以往慣例,甲公司經(jīng)常以組合方式銷售B、C產(chǎn)品,組合價為600萬元;A產(chǎn)品經(jīng)常以200萬元的價格出售。不考慮其他因素,甲公司該批合同中C產(chǎn)品應分攤的交易價格為( )萬元。
有兩個員工去年不滿6萬,但今年會超過6萬,但是前面幾個月已經(jīng)按6萬申報。這個應該如何處理?
請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下,計算遞延所得稅-5萬元 計算所得稅費用95萬元 為什么是用遞延所得稅資產(chǎn)/負債的當期發(fā)生額計算,為什么不是用遞延所得稅資產(chǎn)/負債的年末余額計算呢?
您好老師,現(xiàn)在個體工商戶還有核定征收嗎?
老師 制造業(yè)企業(yè)成本結轉(zhuǎn)的流程一般是怎么樣的
老師,您好 一般納稅人認證了部分發(fā)票,同一個月,有認證進項,有交稅,分錄怎么做
請問傭金匯算扣除比例是按全年收入,還是某一單合同的收入,怎么填申報表
還款的時候怎么寫,還給這個公司錢怎么分錄
提供再生鋁的加工費開票可以即征即退嗎
老師,為什么社保增加一個人員,社保費用比之前的平均值要高
我的意思是說他的意思是說不用看鏡像的發(fā)票的明細,直接往外開,可以這么開,你懂我的意思嗎?我沒明白這是啥意思
意思就是你不用開的這么詳細
但是人家客戶要求就是開明細啊,比如說他配件用了什么東西就開上去啊
是的 稅局也是這樣要求的 肯定要按明細開
問題是我按明細開出去,但是他沒有明細進來的票怎么辦
暫估進項 要不就和客戶協(xié)商
外賬會計的意思就是可以這么開,不用看進貨有沒有這些明細,直接往外開沒有關系的都可以這樣開,我沒明白這是不是正確的,我問你是這個意思,懂了嗎,老師
那肯定不行呀 稅局查賬咋整 要開明細的
問題他說的意思就是可以不按那么開,因為他們是按比例上稅的,意思就是說沒有鏡像可以直接開出去,像的明細鏡像沒有這樣的票的明細,銷項是可以往外開,它是不是誤導我了呀
那這個得看稅局了 現(xiàn)在都要求挺嚴的 可能你們當?shù)囟惥譀]有那么嚴
我的意思是必須有進貨的明細才能開銷貨的明細,對吧
應該是這樣子的吧,所有的行業(yè)不都是這個原理嗎
對的 只有生產(chǎn)企業(yè)不這樣 其他企業(yè)都這樣
那他給我說的就是不對的吧
嗯 我擔心你這樣開時間長了稅局查
外賬會計說可以這么開
那你就按他說的來吧 這個我們不敢茍同
暈,到底能不能開
我說了不可以的 那你說外賬說可以 那我們不敢茍同他的想法 如果稅局查有風險咋整