不開的話,就要單獨視同銷售交稅
老師。進來的商品廠家開發票的時候是贈送 ,有數量沒金額,我入賬的時候是不是也得錄成沒金額的,銷售的時候我要是贈送 開發票的時候也應該是只有數量沒有金額,這樣成本核算才對吧
我們進貨有贈品,沒有成本(比如我們5贈1客戶贈送給我們的),我們同樣贈送給客戶,這樣我們還要給我們的客戶開發票,把贈品開上嗎
老師,您好,咨詢您個問題,給客戶銷售了物品A,贈送了物品B,但是合同中沒有提現贈送的物品,開發票的時候需要在發票中提現贈送的物品B嗎
老師你好,有個問題想咨詢,就是供應商贈送一批贈品,我們不用給錢的所以供應商是沒有票給我們的。但是我們拿這批贈品賣給客戶,客戶要我們開票,這種情況我們沒有進項可以開票給客戶嗎
老師你好,有個問題想咨詢,就是供應商贈送一批贈品,我們不用給錢的所以供應商是沒有票給我們的。但是我們拿這批贈品賣給客戶,客戶要我們開票,這種情況我們沒有進項可以開票給客戶嗎
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝