您好,是實際支付的時候同時計提社保費,工資表里沒有公司承擔的部分,只有個人部分
老師好,7月份當月計提是不是 計提工資 借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬 計提社保 借:管理費用-社保 貸:應付職工薪酬-社保
老師,計提社保時,借管理費用~社保,貸應付職工薪酬~社保,繳納時:借應付職工薪酬~社保,貸銀存!應付職工薪酬是被平了,那計提時,借方的管理費用怎么辦
老師,計提社保的時候, 借 管理費用—社保 (單位)5450.75 貸 應付職工薪酬薪酬—社保 (單位) 5450.75 計提工資 借管理費用—工資 (應發工資)30000 貸 應付職工薪酬—工資30000 這樣看來我的一份工資表計提了兩個管理費用了,是不是重復了
老師計提社保分錄(單位部分)借管理費用 貸應付職工薪酬社保 繳納社保(單位+個人)借應付職工薪酬 貸銀行存款 可是計提的時候和實際繳納的個人部分如何做賬呢
老師好,我已經做過下面這個分錄了,繳納社保的會計分錄 1、計提社保費用時的分錄: 借:管理費用-社會保險費(單位部分), 貸:應付職工薪酬-社會保險費(單位部分); 2、實際繳納社保費用時的分錄: 借:應付職工薪酬-社會保險費(單位部分), 借:其他應收(付)款-社會保險費(個人部分) 貸:銀行存款; 現在要計提工資部分,那這個是應發工資數,還是實發工資數啊?
老師請問一下開辦期間老板墊進來的錢現在要轉資本,目前墊的錢用其他應付記錄的,要轉資本怎么寫分錄呢?
垃圾清運可以開13%的發票嗎
老師,酒吧上個月酒水沒有盤點,導致現在沒有期初,也沒有本月盤點,只有本月入庫金額,現在該怎么結轉三月銷售成本啊,根據入庫金額來算肯定是不對的
老師您好,欠繳社保的滯納金和利息是計入營業外支出嗎?匯算清繳的時候納稅調增?
勾選認證的時候,只允許抵扣賬面上本月的進項稅嗎?
老師,這個邊際資本成本不是應該加權平均嗎,為什么答案上是目標資本結構*個別資本成本,沒有加權平均啊
老師,我納稅申報的時候,主表的銷賬稅額總叔是對的,但明細加起來不對,是附表的數據帶不過來嗎?
社保繳費工資既有2360也有2520可以嗎
增值稅怎么結轉,分錄怎么做
電子銀行承兌票點了付款申請后查詢票狀態是日終自動回退票還有3天到期我提前點了
老師,那根據工資表都涉及哪些分錄呢?能幫我寫一下么?謝謝老師!
您好,好的??以下數據是假設的? 個稅 (6000-627.4-124-5000)*3%=7.46 (計提工資)借:管理費用-工資? 6000? ? ? ? 貸:應付職工薪酬-應計工資? 6000 (員工個人負擔社保公積金)借:應付職工薪酬-應計工資 627.4%2B124%2B7.46 ? ? ? 貸:其他應收款-社保 627.4 其他應收款-公積金 124? 其他應收款-個稅? 7.46 (實發工資)借:應付職工薪酬-應計工資5241.14 貸:銀行存款? 5241.14
老師,那其他應收款怎么平賬啊?
您好,好的 (計提公司社保)借:管理費用-公司負擔五險1628? ? ?管理費用-公司負擔公積金? 124 貸:應付職工薪酬-五險一金? 1752 (代繳社保公積金)借:其他應收款-社保? 627.4? 其他應收款-公積金 124? 其他應收款-個稅? 7.46? 應付職工薪酬-五險一金? 1752? ?貸:銀行存款? ?1752%2B7.46%2B124%2B627.4 這樣往來科目全平了
謝謝老師!
?親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快! ?希望以上回復能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~