企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則借信用減值損失貸壞賬準(zhǔn)備, 借壞賬準(zhǔn)備貸應(yīng)收賬款, 如果是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,借營(yíng)業(yè)外支出 貸應(yīng)收賬款。
老師,我們有個(gè)公司注銷了,以前有筆應(yīng)收賬款以為是壞賬了,所以做了壞賬處理,但是現(xiàn)在這筆錢又能收回來了,這個(gè)情況要怎么處理啊
老師,請(qǐng)問我們公司有一筆應(yīng)收款確定收不回了,也計(jì)提過壞賬,老板不希望這筆壞賬一直掛著,我們現(xiàn)在要怎么合理的把這筆應(yīng)收賬款給去掉,不讓掛在賬上
企業(yè)有一筆應(yīng)收賬款100萬(wàn),經(jīng)過審查可能有10萬(wàn)無(wú)法收回,確認(rèn)壞賬準(zhǔn)備,當(dāng)年確認(rèn)了遞延所得稅資產(chǎn)2.5萬(wàn)元;想問下第二年這筆壞賬收回和確認(rèn)無(wú)法收回后,壞賬準(zhǔn)備和遞延所得稅資產(chǎn)應(yīng)該怎么分別做處理?
我公司有一筆應(yīng)收賬款幾百萬(wàn)元,以前年度已經(jīng)作為壞賬損失核銷了,但去年該壞賬收回來了,怎么做賬務(wù)處理?
老師,你好,我們17有個(gè)5.7萬(wàn)的應(yīng)收,掛賬,確定款是收不回來了,這個(gè)可以做壞賬處理嗎?怎么做分錄?
這里的單位成本是單價(jià)的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務(wù)器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿500萬(wàn)購(gòu)入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個(gè)有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個(gè)提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬(wàn)送三萬(wàn),對(duì)方正常給我們開發(fā)票九萬(wàn),實(shí)際我們才支付了六萬(wàn),要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價(jià)稅合計(jì)1090扣除部分654增值稅附表1簡(jiǎn)易計(jì)稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因?yàn)椴铑~開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價(jià)就是1054(1090-36)加稅合計(jì)1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補(bǔ)2021年的虧損,而不是先彌補(bǔ)2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷無(wú)法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價(jià)值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價(jià)值?請(qǐng)教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對(duì)方來給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費(fèi),這個(gè)怎么做賬
100萬(wàn)可以一次性計(jì)提么?影響稅費(fèi)不
對(duì)的,是的,可以的,你有證明嗎?能證明收不回來嗎?如果有證明的話,可以抵扣所得稅,沒有的話需要納稅調(diào)增,不影響你交稅的。
之前開了發(fā)票確認(rèn)了收入,這個(gè)怎么處理呢
好,我沒有看懂你什么意思啊,你現(xiàn)在問的是啥問題???
就是有一個(gè)100萬(wàn)的業(yè)務(wù),我們開了發(fā)票,賬務(wù)做的:借,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100萬(wàn),貸:應(yīng)收賬款100萬(wàn)。 結(jié)果對(duì)方不履行合同,這100萬(wàn)應(yīng)收就是壞賬了。 那計(jì)提壞賬就是借應(yīng)收賬款,貸,營(yíng)業(yè)外支出。 可是還有確認(rèn)的收入,交了增值稅,這個(gè)怎么處理呢
這個(gè)沒法處理的,需要正常繳納。
壞賬它不影響你的增值稅的。
就是說我這個(gè)開出去的發(fā)票能開紅字發(fā)票沖回來么?
銀行沒有業(yè)務(wù)的,可以的。
你好,沒有業(yè)務(wù)的可以的。
好的,謝謝老師。
不用客氣,工作愉快