你好,同學,短信提醒的也給開的 實際類型都是一樣,都是手續費
土地使用權的攤銷的會計分錄?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
那我就可以把他們兩個都放到財務費用手續費,這個科目底下,到時候拿過來增值稅專票以后再充,這個分錄能給寫一下嗎?
平常都是借財務費用,手續費貸,銀行存款這樣做的
到時候一朵開回來。增值稅專用發票的時候怎么做分錄啊?
那我就可以把他們兩個都放到財務費用手續費,這個科目底下,到時候拿過來增值稅專票以后再充,這個分錄能給寫一下嗎? 可以的 借財務費用 貸銀行存款
手續費記入,財務費用手續費二級明細
專票的話,不能抵扣進項稅,除非是金融企業
不是老師,你理解錯了,平時轉賬手續費和短信提醒費用,用銀行回單做會計分錄,借財務費用,手續費貸,銀行存款,年末的時候跟銀行要這兩項費用的增值稅專票,那票過來了,我不得做賬嗎?我問的是這票來了,我現在得咋做賬?會計分錄咋寫?
票過來的話,直接把發票附在之前做賬憑證的后面
因為即使是專票,不能抵扣,也是價稅合計記入費用,所以發票只需要附在之前憑證后面就可以的
為什么專票不能抵扣呀?因為是年末一起開的,但是每次做賬的時候四塊五塊的好多張呢
因為跟銀行這個手續費,不是企業的主業,不是企業的主要經營活動 老師在深圳跟稅務局確認過
這個北京的話,我問12366嗎
可以12366的,不過老師建議最好問專管員
專管員總問他不好吧,我們基本上也沒有交很高的稅,也不是很大的企業
如果擔心的話,可以12366同學