你好 轉出多交增值稅?
老師,我們10月份沒有勾選進項票,然后你看一下我做的這張購買電腦的憑證,怎么用上進項稅額轉出?
老師、你好,我公司10月份進行多于銷項稅額,多出來的進項稅額做分錄: 借:應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 10萬元 應交稅費應交增值稅銷項 100萬元 貸:應交稅費應交增值稅進項。110萬元 11月份發生銷項稅額30萬元,11月份沒有進項稅額,10月份留抵進項稅額10萬元(轉出未交增值稅),稅控盤可以抵扣5萬元 11月份怎么做分錄呀?
老師2月份銷項發票金額開出來¥3萬元整,那么2月份進項發票金額也是¥3萬元整。老師好,2月勾選認證份進項發票金額¥3萬元整。到3月份增值稅申報增值稅公司沒有納稅率,那么2月份銷項與進項已經抵扣了,我問的是這個意思,老師好。
老師,你好,我們公司10月份勾選的進項稅額比銷項稅額多200元 ,那這200元轉出后放什么科目呀?
老師一般納稅人抵扣勾選留底這塊我不太清楚比如銷項300.元,進項稅額400 11月份留底100元,十二月份銷項稅額200元,上個月留底100用上,這個月進項100元 這兩個月的分錄麻煩您給我說一下好嗎?
老師好!電子發票需要打印出來,粘貼到記賬憑證上嗎?
老師您好,預存話費收到*發票,*代表是免稅還是不征稅發票,屬于什么類型的發票?
我公司承接了一個大型展會,一些舞臺搭建場地布置要開什么內容和稅率的發票?
老師,我是建筑公司,一般納稅人,對方開勞務專票給我,開幾個點的專票給我?
江蘇省個稅如何計算的?請問月實發收入35000元,應扣個稅多少?怎么計算啊
老師,天津銷售商品到香港公司,屬于出口嗎,還是視同內銷
個體戶逾期申報了,聯系專管員去處理,開始專管員說過去交200罰款,后來又說要來公司看看,去年收到對公轉賬多,都少開票,這個有影響嗎?
老師上午好,我想問一下老師那個年底結賬,步驟怎么做?
老師開發票印刷品選哪個稅收編碼,在哪個大項里面
老師工商年報是兩個股東,23年我只填寫一個還有一個股東沒有填,去年沒有實繳,就公示了,24年申報,今年兩個股東都有實交繳,所以23年要修改嗎?
就是未交增值稅科目改成多交嗎?
你好 是 你好同學: 結轉銷項稅額、進項稅額 ? ? ?增值稅結轉: 1、結轉進項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(進項) 2、結轉銷項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅(銷項) 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 3、結轉未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是貸方余額, 借:應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是借方余額, 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅-轉出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄 轉出未交增值稅是屬于應交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
那次月用掉這200呢?怎么記賬呀?
你好 直接抵就可以了?
是這樣嗎?
你好 是這樣是的 是的?