您好 本期繳納上期應(yīng)納稅額欄次不可以填寫(xiě)嗎
我們是11月份才開(kāi)業(yè)的,這個(gè)表上帳載金額是我提的11月和12月份工資。 實(shí)際銀行發(fā)出去的是10月份和11月份的工資。 個(gè)稅上報(bào)的是10月份和11月份的工資。 就是11月份稅款期報(bào)的10月份的,10月份因?yàn)闆](méi)身份證號(hào)就沒(méi)報(bào)上,現(xiàn)在產(chǎn)生差額了怎么辦 11月份發(fā)了10月份開(kāi)辦期的工資
老師我9月份有確認(rèn)收入未開(kāi)票的業(yè)務(wù),我申報(bào)增值稅的時(shí)候填在確認(rèn)收入未開(kāi)票欄次,10月份我給開(kāi)了票出去,我現(xiàn)在申報(bào)10月份增值稅的時(shí)候把9月份未開(kāi)票的用負(fù)數(shù)填在表格里,可是我10月份也有確認(rèn)收入未開(kāi)票的,我填了這個(gè)負(fù)數(shù),那10月未開(kāi)票的要怎么填
9月份增值稅辦理延期申報(bào),稅款在2021年1月份繳,10月份增值稅主表申報(bào)30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額數(shù)字自動(dòng)取數(shù)9月份增值稅應(yīng)納稅額,這個(gè)是否需要修改成0,把9月份延期繳納的稅款填到33欄欠繳稅款,到2021年1月份交的時(shí)候把金額填到31欄
您好,老師,我問(wèn)下,我10月份的個(gè)稅還沒(méi)有報(bào),但是我又測(cè)了11月份的工資表,加了20幾個(gè)新人,我現(xiàn)在報(bào)10月的個(gè)稅的時(shí)候,提示我加的這20幾個(gè)新人必須填寫(xiě)工資薪金。但是我又不報(bào)在10月份的個(gè)稅了,加的這幾個(gè)我要報(bào)在11月份的個(gè)稅里,我能不能10月份把這幾個(gè)人加上0申報(bào)呢???有啥影響嗎?還是我把這20多人刪除掉,先把10月份的個(gè)稅報(bào)掉,等報(bào)11月份個(gè)稅的時(shí)候在加上???哪樣做適合?
請(qǐng)問(wèn)老師,單位9月1日出租房屋,但是10月份申報(bào)房產(chǎn)稅的時(shí)候,這部分租金忘記從租計(jì)算房產(chǎn)稅了,現(xiàn)在11月也無(wú)法申報(bào)了,請(qǐng)問(wèn)2024.4月份補(bǔ)充申報(bào),需要繳納滯納金嗎?
老師那這中情況究竟按啥分啊,按外賬分沒(méi)錢(qián)分啊股東分紅內(nèi)賬按內(nèi)賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬(wàn),按外賬凈利潤(rùn)20萬(wàn),按內(nèi)賬凈利潤(rùn)只有10萬(wàn)(因?yàn)橥赓~固定資產(chǎn)折舊了,內(nèi)賬固定資產(chǎn)一次算支出了),按外賬分,也沒(méi)錢(qián)分,因?yàn)橘I(mǎi)了固定資產(chǎn),折舊了,算的費(fèi)用少啊
本單位小企業(yè),23年有研發(fā)費(fèi)用,然后匯算清繳的時(shí)候可以加計(jì)扣除。24年的時(shí)候沒(méi)有這個(gè)費(fèi)用,但是匯算清繳的表默認(rèn)灰色有勾選,然后這個(gè)表一定要填數(shù)字,全部0也不行,也不能提交申報(bào)。這是怎么回事。
股東分紅內(nèi)賬按內(nèi)賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬(wàn),按外賬凈利潤(rùn)20萬(wàn),按內(nèi)賬凈利潤(rùn)只有10萬(wàn)(因?yàn)橥赓~固定資產(chǎn)折舊了,內(nèi)賬固定資產(chǎn)一次算支出了),按外賬分,也沒(méi)錢(qián)分,因?yàn)橘I(mǎi)了固定資產(chǎn),折舊了,算的費(fèi)用少啊
老師,股東按內(nèi)賬利潤(rùn)分紅還是按外賬利潤(rùn)分紅,
8月8日,發(fā)放上月工資774941.30元,其中代扣個(gè)人應(yīng)繳納的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)38365.8元、住房公積金44508元;代扣個(gè)人所得稅9215.73元,銀行實(shí)付上月工資682851.77元。
非全日制是按照勞務(wù)報(bào)酬還是正常薪資報(bào)個(gè)人所得稅
老師就是第一年虧損了匯算清繳申報(bào)了第二年還沒(méi)申報(bào)匯算清繳那第三年可以彌補(bǔ)第一年虧損嗎
老師第三年可以彌補(bǔ)第一年的虧損嗎
老師就是填企業(yè)所得稅季報(bào)表我第一年第二年虧損今年盈利24萬(wàn)直接彌補(bǔ)虧損唄在表上
某個(gè)體工商戶(hù)(小規(guī)模納稅人)從事汽車(chē)修理服務(wù),2023年6月取科修理服務(wù)收入額(價(jià)稅合并定價(jià))25.75萬(wàn)元,銷(xiāo)售汽車(chē)零部件獲得收入3580元,均開(kāi)普通發(fā)票,當(dāng)月購(gòu)入修理用配件5000元,取補(bǔ)普通發(fā)票,請(qǐng)計(jì)算其當(dāng)月應(yīng)納地值稅。
我更正申報(bào)了11月申報(bào)的報(bào)表,在“本期繳納上期應(yīng)納稅額”這里填上了補(bǔ)繳的稅額,這樣操作對(duì)嗎?
在“本期繳納上期應(yīng)納稅額”這里填上了補(bǔ)繳的稅額,這樣操作 對(duì)的
老師,圖一是我更正申報(bào)后10月份的申報(bào)表,圖二是我現(xiàn)在12月需要申報(bào)的11月份的申報(bào)表,圖二是我一進(jìn)去申報(bào)表就是這樣的了,我更正申報(bào)了把補(bǔ)繳的稅款填上了,到了11月不是應(yīng)該是0了么?現(xiàn)在還有負(fù)數(shù),是正常的嗎?
?9月份的欠稅在11月10號(hào)補(bǔ)繳了? 應(yīng)該本月申報(bào)的時(shí)候填寫(xiě)本期繳納上期稅額 您更正申報(bào)后10月份的申報(bào)表? 不需要填這個(gè)數(shù)據(jù)啊 現(xiàn)在申報(bào)的時(shí)候填寫(xiě)
啊!那就是我不應(yīng)該更正10月份的申報(bào)了?!那我現(xiàn)在要怎么做?
10月份的申報(bào)表不動(dòng)? 把現(xiàn)在申報(bào)11月份的所屬期報(bào)表填上?本期繳納上期應(yīng)納稅額就好了
您10月所屬期根本就沒(méi)有繳納增值稅 怎么可以填到10月份呢
老師,11月屬期的報(bào)表開(kāi)始是這樣的,那里有本期已繳稅款、本期繳納上期應(yīng)納稅額是系統(tǒng)自動(dòng)有數(shù)了,是對(duì)的吧?那我就是要把10月屬期的報(bào)表還原之后,再按你說(shuō)的填上“本期繳納上期應(yīng)納稅額”就可以了?
31欄里面填了 那就不要填30欄了哈?
本來(lái)我進(jìn)入11月屬期報(bào)表就是這樣的,我理解錯(cuò)誤了,把10月屬期的報(bào)表給填上了補(bǔ)繳的稅。現(xiàn)在我進(jìn)入11月屬期的報(bào)表系統(tǒng)就是這樣自動(dòng)顯示了,如下圖所示。我也復(fù)原不了10屬期被我動(dòng)過(guò)的報(bào)表,如圖二所示,顯示本期已繳納了。我把現(xiàn)在系統(tǒng)顯示的11月屬期的31欄的稅款刪掉,27欄跟32欄就全都顯示0。那是不是我就這樣申報(bào)了,我改不回來(lái)了10月屬期的了
10屬期不能再次更正申報(bào) 回到原來(lái)的的么? 系統(tǒng)顯示的11月屬期的31欄的稅款刪掉,27欄跟32欄就全都顯示0 可以保存成功 提交申報(bào)嗎
10月屬期的再次更正不能復(fù)原了。系統(tǒng)顯示的11月屬期的31刪掉,其他全部顯示0可以保存,還沒(méi)提交。估計(jì)會(huì)有比對(duì)不通過(guò),正如你所說(shuō)的稅款是11月10號(hào)補(bǔ)繳的,不知道是不是要跟稅局說(shuō)明一下呢?這樣的情況老師還有其他的建議嗎?
您先保存試著申報(bào)一下
看是否可以通過(guò)申報(bào)