你好,需要交稅了 你需要把這個退稅勾選在電子稅務(wù)局申請退回
老師你好,詢問個問題,我單位上月收到對方一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票,我通過認(rèn)證平臺后勾選認(rèn)證,之后對方又給我開過來一張一樣金額稅額的發(fā)票,然后告訴我前面那張發(fā)票他在稅控盤里做了作廢處理,之后我通過金稅盤給他開具了一張紅字信息表,把一開始驗(yàn)證的那張發(fā)票做了紅字處理,之后把后面第二張開來的發(fā)票做了勾選驗(yàn)證。 現(xiàn)在在填寫增值稅申報表二時候,稅額少了那張作廢發(fā)票的金額是怎么一回事 如果附表二,認(rèn)證的金額和稅額是勾選認(rèn)證的金額,減去進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出額,金額要比我實(shí)際的要少,如果附表二填寫,勾選平臺+上我做紅字的那張發(fā)票填寫,申報系統(tǒng)不給通過
我是純外貿(mào)企業(yè),工廠給我們開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我們退稅勾選了之后發(fā)現(xiàn)一個字錯了,我現(xiàn)在的操作是開紅字信息單,信息單里勾已抵扣,然后讓工廠重新開藍(lán)字,這樣對嗎,然后附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。這樣進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出部分會不會要補(bǔ)稅
老師,去年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選后,已經(jīng)做了轉(zhuǎn)出了,后來今天對方開了工字發(fā)票過來,我改怎么寫分錄?我這樣寫,申報增值稅的時候要交稅,但是之前已經(jīng)轉(zhuǎn)出了,我還怎么寫這個負(fù)數(shù)發(fā)票的分錄?
老師,我10月有個之前已經(jīng)認(rèn)證過的發(fā)票,供應(yīng)商給我們開了25.8w元負(fù)數(shù)發(fā)票。進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額是29681.41元,我本有認(rèn)證了29550元銷項(xiàng),這樣的話 收到紅沖發(fā)票我怎么做賬,對于之前已認(rèn)證的稅額不知道咋做, 在就是我銷項(xiàng)29550填寫到申報表哪里
老師,是這樣。我是純外貿(mào)企業(yè),之前已經(jīng)做了免稅收入申報,紅沖之前的藍(lán)字發(fā)票做了退稅認(rèn)證,之前申報時候是寫在已認(rèn)證不抵扣那里。若填寫在附表二進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出那里后,就要交稅? 本來我是不用交稅的吧,這樣要怎么操作?
你好,我考的是國家開房大學(xué)???,畢業(yè)預(yù)計(jì)時間是26年1月底,6月份才能拿到畢業(yè)證,但是我想報考26年初級會計(jì),1月報名,這個可以嗎
因?yàn)槲沂强嫉膰议_放大學(xué)大專
你好,我想了解下,我的畢業(yè)證是26年1月底畢業(yè),但是畢業(yè)證六月才能拿到,26年1月可以報考初級會計(jì)嗎
固定資產(chǎn)清理科目增加到哪里
老師,匯算清繳中職工薪酬支出表五、各類基本社會保障性繳款,填寫金額是單位承擔(dān)社保部分吧
老師,之前企業(yè)是按開票確認(rèn)收入的,后來按出庫確認(rèn)收入,改的確認(rèn)收入的時候會有之前沒開票,但是后來開票了,之間就會有差異,這個怎么處理
老師,涉及以前年度的費(fèi)用,怎么調(diào)整未分配利潤
請問老師,業(yè)務(wù)人員沒有和公司簽訂勞動合同,但是偶爾有提成收入,出差機(jī)票費(fèi)用能稅前扣除嗎
你好老師,匯算清繳時職工福利包不包含辭退福利?
公司宣傳部門發(fā)生的拍攝宣傳視頻發(fā)生的費(fèi)用,應(yīng)該記入哪里比較合適呢?
哪個模塊?怎么申請?
首先我們登錄電子稅務(wù)局選擇“我要辦稅”—“出口退稅” 第二步選擇“出口退(免)稅申報”中的“進(jìn)貨憑證信息回退申請” 選擇“新建”填寫“進(jìn)貨憑證信息回退申請采集表”將我們錯誤認(rèn)證的發(fā)票信息如實(shí)填上 最后選擇“數(shù)據(jù)申報”-“生成申報數(shù)據(jù)”如下圖圖4所示,將進(jìn)貨憑證信息回退申請上傳到稅務(wù)局審批。審批通過后我們便可以重新對發(fā)票進(jìn)行認(rèn)證了
此張發(fā)票已經(jīng)紅沖了,現(xiàn)在在系統(tǒng)里提交提示沒有此張發(fā)票信息
那就沒辦法啦,開紅字信息表之前就得把它申請退回 其他的可以問一下你稅務(wù)局。
好的老師謝謝啦
不用客氣,工作愉快。