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支付給境外的展位費,出租了一半攤位給國內另一家公司,開票稅率為多少

2023-12-06 09:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-06 09:59

你好,是在境外出租的嗎?如果是的話,零稅率。

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快賬用戶2558 追問 2023-12-06 10:01

出租的展位是在境外,但是是出租給國內的公司

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齊紅老師 解答 2023-12-06 10:01

你好,還是開零稅率的

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快賬用戶2558 追問 2023-12-06 10:06

您好 這個有具體法規么

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齊紅老師 解答 2023-12-06 10:25

提供適用增值稅零稅率應稅服務的企業。 【政策規定】 境內單位提供國際運輸服務、航天運輸服務、以及向境外單位提供的完全在境外消費的研發服務、合同能源管理服務、設計服務、廣播影視節目(作品)的制作和發行服務、軟件服務、電路設計及測試服務、信息系統服務、業務流程管理服務、離岸服務外包業務、轉讓技術以及財政部和國家稅務總局規定的其他服務,適用增值稅零稅率政策。 完全在境外消費指的是: 1.服務的實際接受方在境外,且與境內的貨物和不動產無關。 2.無形資產完全在境外使用,且與境內的貨物和不動產無關。 3.財政部和國家稅務總局規定的其他情形。

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快賬用戶2558 追問 2023-12-06 10:26

這個是國內公司付款的啊

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齊紅老師 解答 2023-12-06 10:27

你好,可以的,因為完全消費在境外

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快賬用戶2558 追問 2023-12-06 10:32

好的 謝謝

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齊紅老師 解答 2023-12-06 10:35

不用客氣,工作愉快。

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你好,是在境外出租的嗎?如果是的話,零稅率。
2023-12-06
你好!這個建議你在你的經營范圍內開發票給他就好。
2021-04-23
你好同學,你再跟他核實一下,正常的話裝修費沒有簡易計稅這么一說呀。
2022-04-26
同學你好,我舉個例子,假如教育部考試收費是200元,境外單位通過教育部報名是150元,教育部申報的銷售額就差額征稅是200-150=50元,然后教育部就境外單位(境外單位在境內發生的業務需要交稅)的150元收入代繳增值稅
2022-07-22
你好,學員稍等一下
2022-10-31
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