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3. 境外單位通過教育部考試中心及其直屬單位在境內(nèi)開展考試,
教育部考試中心及其直屬單位應(yīng)以取得的考試費(fèi)收入扣除支付給境外
單位考試費(fèi)后的余額為銷售額,按提供“教育輔助服務(wù)”繳納增值稅;
就代為收取并支付給境外單位的考試費(fèi)統(tǒng)一扣繳增值稅。教育部考試
中心及其直屬單位代為收取并支付給境外單位的考試費(fèi),不得開具增
值稅專用發(fā)票,可以開具增值稅普通發(fā)票。(國(guó)家稅務(wù)總局公告
2016年第69號(hào))
這句話能不能翻譯成通俗一點(diǎn)的例子告訴我,理解不了。如

2022-07-22 19:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-22 19:30

同學(xué)你好,我舉個(gè)例子,假如教育部考試收費(fèi)是200元,境外單位通過教育部報(bào)名是150元,教育部申報(bào)的銷售額就差額征稅是200-150=50元,然后教育部就境外單位(境外單位在境內(nèi)發(fā)生的業(yè)務(wù)需要交稅)的150元收入代繳增值稅

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同學(xué)你好,我舉個(gè)例子,假如教育部考試收費(fèi)是200元,境外單位通過教育部報(bào)名是150元,教育部申報(bào)的銷售額就差額征稅是200-150=50元,然后教育部就境外單位(境外單位在境內(nèi)發(fā)生的業(yè)務(wù)需要交稅)的150元收入代繳增值稅
2022-07-22
你好? ? 批發(fā)商之間的業(yè)務(wù)屬于應(yīng)稅銷售行為,可以開具增值稅專用發(fā)票
2021-10-26
試點(diǎn)納稅人提供旅游服務(wù),可以選擇以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用,扣除向旅游服務(wù)購(gòu)買方收取并支付給其他單位或者個(gè)人的住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、簽證費(fèi)、門票費(fèi)和支付給其他接團(tuán)旅游企業(yè)的旅游費(fèi)用后的余額為銷售額。對(duì)于您提到的問題,這里有幾個(gè)需要注意的點(diǎn): 1.扣除的費(fèi)用應(yīng)該是您向旅游服務(wù)購(gòu)買方收取并支付給其他單位或個(gè)人的費(fèi)用,而不是您直接支付給境外公司或人員的費(fèi)用。也就是說,您需要提供旅游服務(wù)的購(gòu)買方已經(jīng)支付了這些費(fèi)用,并且您可以從銷售額中扣除這些費(fèi)用。 2.關(guān)于境外繳納的增值稅是否可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的問題,一般來說,根據(jù)我國(guó)稅法規(guī)定,境外繳納的增值稅不能直接抵扣境內(nèi)企業(yè)的進(jìn)項(xiàng)稅。但是,這并不意味著不能進(jìn)行稅前扣除。根據(jù)您的描述,您提供旅游服務(wù)時(shí)向其他接團(tuán)旅游企業(yè)支付的費(fèi)用可以作為成本進(jìn)行扣除,而境外企業(yè)可能已經(jīng)為您代繳了增值稅。在這種情況下,您可以將境外企業(yè)代繳的增值稅作為成本進(jìn)行扣除,然后再按照差額計(jì)算增值稅。 3.關(guān)于差額征稅的問題,差額征稅是指對(duì)于某些特定業(yè)務(wù),在計(jì)算銷售額時(shí)可以扣除向其他單位或個(gè)人支付的費(fèi)用后的余額作為銷售額。試點(diǎn)納稅人提供旅游服務(wù)時(shí),可以選擇以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用,扣除向旅游服務(wù)購(gòu)買方收取并支付給其他單位或個(gè)人的費(fèi)用后的余額作為銷售額。因此,在這種情況下,您需要按照規(guī)定的稅率計(jì)算銷售額,并按照差額計(jì)算增值稅。
2023-12-01
你好,假設(shè)我是勞務(wù)公司,我的收入是100,然后我支付出去的成本是80。這里包含著人工費(fèi),還有社保公積金。
2024-07-05
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