不是 這期間還有明年一到四月份的呀
老師您好!咨詢一個(gè)問題關(guān)于財(cái)稅2018年46號(hào)文企業(yè)在2018年1月1日至2020年12月31日期間新購入固定資產(chǎn)在500萬元,允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)紅領(lǐng)巾稅所得額時(shí)扣除,不在分年度計(jì)算折舊。老師現(xiàn)在我針對(duì)這個(gè)政策咨詢3個(gè)問題:1、如果我們?cè)?019年度購買了一輛汽車,在2019年度10月份的時(shí)候按月計(jì)提折舊,2020年進(jìn)行了正常的匯算清繳,想問下剩余的金額可否在2021年度選擇一次性計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用稅前扣除。2、如果賬上與稅法操作一致的情況 下,可否選擇剩余金額一次性計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用。3、如果賬上與稅法操作不一致的情況下,在做匯算清繳時(shí)是否需要填寫表格。
老師,您好,我想請(qǐng)問下1.老板拿來2019年的發(fā)票要報(bào)銷,金額有點(diǎn)大,有五六萬萬了,這塊肯定得做賬報(bào)銷那應(yīng)該怎么處理?在今年2021年3月的賬務(wù)里計(jì)入以前年度損益調(diào)整科目核算嗎?2.那這次費(fèi)用本應(yīng)該在2020年對(duì)2019年進(jìn)行匯算清繳,那相當(dāng)于2019年本應(yīng)少繳納這次費(fèi)用對(duì)應(yīng)稅率的所得稅,現(xiàn)在計(jì)入以前年度損益調(diào)整后要對(duì)2019年所得稅匯算清繳進(jìn)行追補(bǔ)嗎?3.如果追補(bǔ)這塊具體需要怎么操作?4.在今年進(jìn)行以前年度損益調(diào)整處理后,2021年在2022年進(jìn)行匯算清繳時(shí)這部分要進(jìn)行調(diào)減嗎?麻煩老師解答,謝謝
尊敬的納稅人,高新技術(shù)企業(yè)在2022年10月1日至2022年12月31日期間新購置的設(shè)備、器具,允許當(dāng)年一次性全額在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除,并允許在稅前實(shí)行100%加計(jì)扣除。若您符合享受上述優(yōu)惠政策且需要提前申報(bào)2022年四季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)和2022年企業(yè)所得稅年度申報(bào)的,請(qǐng)至各辦稅服務(wù)廳進(jìn)行申報(bào)。 (我們是高企,在做匯算清繳的時(shí)候彈出來的這個(gè)界面,上述這個(gè)政策對(duì)應(yīng)的是匯算清繳的哪個(gè)表?)
高新技術(shù)企業(yè)在2022年10月1日至2022年12月31日期間新購置的設(shè)備、器具,允許當(dāng)年一次性全額在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除,并允許在稅前實(shí)行100%加計(jì)扣除。老師您好,這個(gè)政策針對(duì)我們2022年12月份購入的固定資產(chǎn)適用么?2022年購入的固定資產(chǎn),會(huì)計(jì)上沒有計(jì)提折舊,還可以享受一次性扣除和加計(jì)扣除政策么?有相應(yīng)的政策條文依據(jù)么?
老師您好!當(dāng)年稅前扣除的工資總額應(yīng)該一定不能小于自當(dāng)年初到次年5月31日匯算清繳前期間累計(jì)扣繳個(gè)稅所對(duì)應(yīng)的工資總額!我的上述理解對(duì)嗎?!謝謝??!
當(dāng)年發(fā)生發(fā)生的繳納的以前年度的滯納金,所得稅匯算時(shí)填列在哪個(gè)位置
老師,請(qǐng)問附圖的分錄對(duì)嗎?
前期一直作為固定資產(chǎn)的,其實(shí)是商品,跨年后期調(diào)整完固定資產(chǎn)為庫存商品,累計(jì)折舊部分轉(zhuǎn)入以前年度損益調(diào)整,部分沖減當(dāng)年折舊,,卡片如何調(diào)整
固定資產(chǎn)累計(jì)折舊需要設(shè)置二級(jí)科目精確到具體物品嗎?還是弄一個(gè)表格
老師您好!企業(yè)是做銷售家用油漆的,現(xiàn)在不是有國家補(bǔ)貼嗎,但國補(bǔ)開票要求按面積開,這個(gè)怎么核算成本
老師,有很多張發(fā)票一筆付款了,每張發(fā)票可以分開做賬嗎?
老師,公司里把購進(jìn)的車賣出去,只顯示二手車交易發(fā)票,我公司還要開票出去嗎?要繳納增值稅嗎
老師,我是一家做建筑設(shè)計(jì)的公司,2024年跟A公司簽訂了8萬的合同,但是2025年A公司才把發(fā)票開給我,開的發(fā)票是工程設(shè)計(jì)服務(wù)發(fā)票,那我把這張發(fā)票入帳入到24年的帳里的話,賬務(wù)處理要怎么寫?
老師,請(qǐng)問 增值稅稅額轉(zhuǎn)出怎么不是按照13%轉(zhuǎn)呢
員工把自己的房子租給公司使用,給公司開發(fā)票,增值稅和個(gè)稅是多少稅點(diǎn)
不能小于
不是等于
可以小于 明年3月份你申報(bào)的是當(dāng)年一月份的 也就是2024年三月份,你申報(bào)的是二月份發(fā)下去的,它又不屬于2023年的工資
郭老師,我上邊的話說反了, 我的意思是年初自次年5月31日匯算清繳前累計(jì)扣繳個(gè)稅所對(duì)應(yīng)的工資總額一定不能小于當(dāng)年所得稅稅前扣除的工資總額,
對(duì)對(duì)的,是的,是這么做的
郭老師,我為什么跟您確認(rèn)這一點(diǎn),有企業(yè)工資稅前扣除不是按照實(shí)發(fā)扣除的,那么它的個(gè)稅盡管工資沒發(fā)也得要扣繳,與上述配比,不然稅務(wù)一看便知
發(fā)工資的次月申報(bào)個(gè)稅,按照個(gè)人所得稅稅法規(guī)定。
有企業(yè)把應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到其它往來,造成工資已發(fā)的假象
那提前申報(bào)了個(gè)稅,他同意嗎?職工有些是需要做匯算清繳的話,沒法放,職工會(huì)申訴的。
這樣做對(duì)職工有利,不然等后續(xù)集中發(fā)放會(huì)增加個(gè)人個(gè)稅負(fù)擔(dān),目前個(gè)稅匯算清繳還沒有做到個(gè)人銀行卡和稅務(wù)共享,否則稅務(wù)一查一個(gè)漏
企業(yè)先給個(gè)人墊付個(gè)稅
對(duì)職工對(duì)企業(yè)都有利,你企業(yè)不也可以稅前扣除了?
是的,但是一旦被查到,那可是……
你好需要納稅調(diào)整。
但是現(xiàn)實(shí)中有企業(yè)就是這么干的,
很少有這樣的。你們還拖欠工資是。
就是啊?。⊥锨仿毠すべY,但是這件事與我無關(guān),我只是吃瓜
沒見過這樣的企業(yè)的
這不是正道?。?!歪門邪道?。?!不是長(zhǎng)久經(jīng)營之道?。。?
將來數(shù)字化推動(dòng)全面實(shí)現(xiàn)企業(yè)和個(gè)人的銀稅數(shù)據(jù)共享,到那時(shí)就不用它嘚瑟了
肯定的 遇到懂的一個(gè)申訴就能讓他補(bǔ)稅